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湘阴县水务局2015年部门决算

来源: 水务局 发布时间: 2016-09-14 00:00 浏览次数: 1

湘阴县水务局2015年部门决算说明

 

一、部门职能职责 

   ()负责保障水资源的合理开发利用,。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
  ()负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  ()负责防治水旱灾害,承担国家防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全国防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制国家防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
  ()负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测顶报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

()负责重大涉水违法事件的查处.协调、水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织,指导水库、水电站大坝的安全监督,指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。

二、2015年收入支出决算总体情况

2015年收入总计2058.51万元,本年支出合计2143.45万元。具体情况如下:

2015年收入决算公共财政拨款2058.51万元,

三、2015年财政拨支出决算情况

2015年公共预算财政拨款支出决算2058.51万元,主要支出包括:

基本支出729.78万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工工资、津贴补贴等人员经费、外聘人员经费以及办公费、印刷费、水电费、小车运行费、物业管理费、差旅费、会议费等日常公用经费。

项目支出1413.67万元。主要用于防汛、农田水利、水利工程运行与维护、水利工程建设及其他水利支出,确保了人民群众的生活、生命财产得到有效保障。

四、2015年“三公经费”决算情况

2015年“三公”经费支出23.52万元,公务用车运行及维护费10.59万元;公务接待费12.94万元,比上年度平均降低了11%

 

 

支出决算明细表(点击下载

 

 

 

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位:湘阴县水务局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

 

 

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

 

 

2058.51

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

 

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

 

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

 

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

2143.45

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

          

 

 

2058.51

          

2143.45

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

结余分配

-84.94

年初结转和结余

 

 

476.68

年末结转和结余

306.8

收入总计

 

 

2535.19

支出总计

2143.45

 

 

 

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位:湘阴县水务局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

2058.51

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2143.45

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

          

2058.51

          

2143.45

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

-84.94

年初结转和结余

476.68

年末结转和结余

306.8

收入总计

2535.19

支出总计

2143.45

 

 

 

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:湘阴县水务局

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

213

农林水支出

2,143.45

628.56

101.22

 

1,413.67

21303

水利

2,143.45

628.56

101.22

 

1413.67

2130301

行政运行

 

628.56

101.22

 

 

2130303

机关服务

 

 

101.22

 

 

2130305

水利工程建设

 

 

 

 

154.3

2130306

水利工程运行与维护

 

 

 

 

311.19

2130314

防汛

 

 

 

 

118.94

2130316

农田水利

 

 

 

 

810.8

2130399

其他水利支出

 

 

 

 

18.44

 

 

 

 

2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

单位:湘阴县水务局

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

23.53

 

2

 

10.59

12.94

188/1256

下降11%根据政策要求,无公函不接待