政府办2015年部门决算
政府办2015年部门决算说明
一、主要职能职责
(一)协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
(二)受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批;对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见,报县人民政府领导决定。
(三)负责县人民政府会议的筹备工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。
(四)督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况,及时向县人民政府领导报告。
(五)负责县人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导指示;协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
(六)起草《政府工作报告》和县政府领导同志的重要讲话;根据县政府领导的指示和县政府的部署,对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出建议。
(七)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态、为县政府领导决策提供参考。
(八)指导、监督全县人民政府信息公开工作;负责全县人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。
(九)组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
(十)负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策,依法履行民族宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护少数民族和宗教界的合法权益;负责全县民间信仰活动场所登记管理工作;行使宗教行政执法职能。
(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年本单位收入总计975万元,本年支出合计909万,年末结转66万。具体情况如下:2015年收入决算975万元,其中:财政拨款收入961万元,其他收入14万元,2015年支出决算909万。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出决算909万元,主要支出包括:工资福利支出346万元,一般商品和服务支出328万元,对个人和家庭补助支出235万元。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出67.3万元,其中公务用车运行维护费54.8万,公务接待费12.5万元。
支出决算明细表(点击下载)
2015年度湘阴县收入支出决算总表
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单位:县政府办
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、财政拨款收入
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961
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一、一般公共服务支出
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909
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其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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14
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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975
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本 年 支 出 合 计
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909
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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66
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收入总计
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975
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支出总计
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909
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2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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单位:县政府办
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、财政拨款收入
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961
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一、一般公共服务支出
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909
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其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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961
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本 年 支 出 合 计
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909
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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52
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收入总计
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961
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支出总计
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909
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2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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单位:湘阴县政府办
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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201
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一般公共服务支出
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346
|
563
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20103
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政府办公厅(室)及相关机构事务
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346
|
563
|
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2010301
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行政运行
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346
|
563
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2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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单位:县政府办
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单位:万元
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“三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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67.3
|
/
|
12
|
/
|
54.8
|
12.5
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271/1342
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落实八项规定,反对铺张浪费
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