2016年发改局决算
湘阴县发改局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
依照国家和省市有关法律、法规、政策,对全县发改工作研究提出全县经济和社会发展的中长期规划、年度计划、发展速度和结构调整的调控目标,衔接平衡各主要行业的行业规划;负责全县国民计划、社会发展宏观性、全局性、战略性问题研究工作;提出全县国民经济和社会发展战略。负责重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局、生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和地区经济协调发展。负责汇总全县经济和社会发展的情况,分析、研究经济形势;进行宏观经济预测。提出全县固定资产投资总规模、规划县内重大项目的布局和资金来源。衔接、组织落实建设项目,并对项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算的控制进行监督检查。衔接国家项目资金(专项资金)并负责项目管理、协调、监督工作。负责价格管理和监督检查工作。做好科技、教育、文化、卫生等社会事业与全县国民经济和社会发展的衔接平衡;研究提出经济与社会协调发展、相互促进政策;协调各项社会事业发展中的重大问题。负责与省西部开发领导小组办公室的工作联系,研究提出西部开发中我县经济发展、重点基础设施建设、生态环境保护和建设、结构高速资源开发以及重点项目布局的意见。研究和指导全县流通体制改革;负责全县商品市场经济体系的规划、建设;培育发展和完善市场体系拟定规范流通秩序和市场规范的法规政策;监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调整。拟定行业规划和行业法规,实施行业管理。负责组织协调全县经济技术协作、横向经济联合。承办县政府交办的其他事项。
二、基本情况
本单位现有人数44人,其中:在职33人,退休11人。公务用车实用数1辆。
三、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计519.32万元,本年支出合计519.32万元。具体情况如下:
2015年收入决算519.32万元,其中:公共财政拨款 519.32 万元。
2015年支出决算519.32万元。
四、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算519.32万元。系基本支出。包括:
1.工资福利支出173万元;
2.商品和服务支出:302.32万元;
3.对个人和家庭的补助支出:44万元。;
五、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公经费”支出10.8万元,其中公务用车运行维护费5万元;公务接待费5.8万元。
支出决算明细表(点击下载)
2015年度湘阴县收入支出决算总表
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单位:湘阴县发展和改革局
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、财政拨款收入
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519.32
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一、一般公共服务支出
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489.7
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其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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29.62
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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519.32
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本 年 支 出 合 计
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519.32
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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收入总计
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519.32
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支出总计
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519.32
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2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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单位:湘阴县发展和改革局
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
|
金额
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一、财政拨款收入
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519.32
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一、一般公共服务支出
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489.7
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其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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29.62
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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519.32
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本 年 支 出 合 计
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519.32
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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收入总计
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519.32
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支出总计
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519.32
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2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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单位:湘阴县发展和改革局
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|
单位:万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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201
|
一般公共服务支出
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519.3
|
217
|
144.7
|
157.6
|
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20104
|
发展与改革事务
|
484.9
|
217
|
139.9
|
128
|
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2010401
|
行政运行
|
261.9
|
200
|
61.9
|
0
|
|
2010404
|
战略规划与实施
|
8
|
|
|
8
|
|
2010406
|
社会事业发展规划
|
120
|
|
|
120
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
95
|
17
|
78
|
0
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
4.8
|
|
4.8
|
0
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
4.8
|
|
4.8
|
0
|
|
211
|
节能环保支出
|
29.6
|
|
|
29.6
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
29.6
|
|
|
29.6
|
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
29.6
|
|
|
29.6
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2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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单位:湘阴县发展和改革局
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单位:万元
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“三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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10.8
|
0
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1
|
0
|
5
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5.8
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105/476
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与上年度相比之下“三公”经费有所下降。我局严格按照财政有关文件精神,切实提高工作效能,加强对会议经费、差旅费、公务车辆燃油费、公务接待费及办公用品的计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。
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