湘阴县预算执行审计整改工作要点
一是完善审计整改工作督查机制。对违纪违规行为严重、拒绝和拖延整改并造成重大影响和损失,以及屡审屡犯的单位和部门,县政府要重点开展督查。二是完善审计整改问责机制。审计及相关职能部门对审计后未能按时整改的问题,要分析原因、分清责任、认真问责。对没有正当理由不按期整改、采取欺骗手段报告已整改实际未整改、报告整改情况时已整改而事后又恢复原状、对于移送的问题不作调查或处理等影响审计整改成效的,由纪检监察、组织人事部门及其上级主管部门按照有关法律法规和程序,及时对有关责任人进行问责。对拒绝、拖延整改并造成重大影响和损失的被审计单位和部门要从严问责。三是完善审计整改的结果运用机制。要将审计整改结果纳入干部奖惩、考核范畴及单位年度预算调减、下年预算编制的重要依据;四是完善人大报告机制。要进一步完善、落实审计查出问题整改情况向县人大常委会报告机制,推动审计查出问题整改工作的制度化、长效化,做到审计整改动真、认真、较真,防止审计问题屡查屡犯。