湘阴县人社局2015年部门决算
发布时间:2016年07月20日 点击数: 打印文章
 

湘阴县人社局2015年部门决算说明

一、部门职能职责 

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全县建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助、职业资格制度等政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准,落实机关企事业单位基本养老保险和社会保障基金投资政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,会同有关部门编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责政府机关、事业单位工资收入分配综合管理;组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策,配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级政府机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,落实机关企事业单位人员福利和离退休政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作;综合管理全县专业技术人员队伍建设工作,综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进职称制度改革,归口管理专业技术人员职称工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(八)会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;贯彻落实部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做好维稳工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员综合管理工作,拟订有关人员调配和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度;负责机关事业单位年度考核工作;参与政府绩效评估、实事考核工作。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

(十二)归口管理全县引进国(境)外智力工作。

二、2015年收入支出决算总体情况 

2015年收入总计1715.36万元,本年支出合计1715.36万元。具体情况如下: 

2015年收入决算1715.36万元,其中:公共财政拨款1715.36万元。

 2015年支出决算1715.36万元。 

三、2015年财政拨款支出决算情况 

2015年公共预算财政拨款支出决算1715.36万元,主要支出包括: 

1)基本支出1715.36万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、外聘人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

四、2015年“三公经费”决算情况 

2015年“三公”经费支出46.8万元, 其中公务用车购置及运行维护费29万元;公务接待费17.8万元。 

 

支出决算明细表(点击下载

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位:湘阴县人力资源和社会保障局

   

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

1715.36

一、一般公共服务支出

78.38

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

1610.52

   

九、医疗卫生与计划生育支出

24.6

   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

1.86

         

1715.36

         

1715.36

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

1715.36

支出总计

1715.36

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位:湘阴县人力资源和社会保障局

   

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

1715.36

一、一般公共服务支出

78.38

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

1610.52

   

九、医疗卫生与计划生育支出

24.6

   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

1.86

         

1715.36

         

1715.36

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

1715.36

支出总计

1715.36

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:湘阴县人力资源和社会保障局                                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

   

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

合计

1,715.36

1,290.86

424.50

   

201

一般公共服务支出

         

20110

人力资源事务

         

2011006

  军队转业干部安置

4

4

     

2011008

  引进人才费用

26

 

26

   

2011099

  其他人事事务支出

5.63

5.63

     

20199

其他一般公共服务支出

         

2019999

  其他一般公共服务支出

42.74

 

42.74

   

208

社会保障和就业支出

         

20801

人力资源和社会保障管理事务

         

2080101

  行政运行

1033.63

1033.63

     

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

564.9

223

341.90

   

20807

就业补助

         

2080799

  其他就业补助支出

12

 

12

   

210

医疗卫生与计划生育支出

         

21005

医疗保障

         

2100599

  其他医疗保障支出

24.6

24.6

     

229

其他支出

         

22999

其他支出

         

2299901

  其他支出

1.86

 

1.86

   

 

2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

 

单位:湘阴县人力资源和社会保障局                                                                              单位:万元

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

46.8

 

6

 

29

17.8

190/1520

厉行节约