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部  门  收  支  总  体  情  况  表

来源: 湘阴县住房和城乡建设局 发布时间: 2021-11-17 16:33 浏览次数: 1
表三
支 出 预 算 明 细 表
单位:万元
单位代码 单位名称(功能科目) 单位性质 总计 基本支出 项目支出 纳入部门预算的非税支出
合计 工资福利支出 公用经费 合计 专项商品和服务支出 对企业补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 其他支出
基本工资 津补贴 各项社保基金 住房公积金 其他工资福利支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 3274.19 3018.19 1141.32 703.63 595.82 220.02 357.40 256.00 256.00
502 湘阴县住房和城乡建设局 行政单位 3274.19 3018.19 1141.32 703.63 595.82 220.02 357.40 256.00 256.00
  502001   湘阴县住房和城乡建设局   行政单位 3274.19 3018.19 1141.32 703.63 595.82 220.02 357.40 256.00 256.00
    2120102     一般行政管理事务(城乡社区管理事务)     行政单位 2202.35 2202.35 1141.32 703.63 357.40
    2120101     行政运行(城乡社区管理事务)     行政单位 20.00 20.00 20.00
    2120201     城乡社区规划与管理     行政单位 180.00 180.00 180.00
    2210201     住房公积金     行政单位 220.02 220.02 220.02
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出     行政单位 146.68 146.68 146.68
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出     行政单位 293.37 293.37 293.37
    2010102     一般行政管理事务(人大事务)     行政单位 56.00 56.00 56.00
    2082701     财政对失业保险基金的补助     行政单位 6.95 6.95 6.95
    2101201     财政对职工基本医疗保险基金的补助     行政单位 137.52 137.52 137.52
    2082702     财政对工伤保险基金的补助     行政单位 11.30 11.30 11.30
表一
部  门  收  支  总  体  情  况  表
填报单位:湘阴县住房和城乡建设局 单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项 目(按功能分类) 本年预算 项 目(按部门预算经济分类) 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算
一、一般公共预算拨款 3274.19 一、一般公共服务支出 56.00 一、基本支出 3018.19 一、机关工资福利支出 2660.79
      经费拨款 3274.19 二、外交支出       工资福利支出 2660.79 二、机关商品和服务支出 613.40
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、国防支出       商品和服务支出 357.40 三、机关资本性支出(一)
二、政府性基金拨款 四、公共安全支出       对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出(二)
三、纳入专户管理的非税收入拨款 五、教育支出 五、对事业单位经常性补助
四、上级补助收入 六、科学技术支出 二、项目支出 256.00 六、对事业单位资本性补助
        一般公共预算补助 七、文化旅游体育与传媒支出       商品和服务支出 256.00 七、对企业补助
        政府性基金补助 八、社会保障和就业支出 458.30       对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出
五、事业单位经营服务收入 九、社会保险基金支出       债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助
六、其他收入 十、卫生健康支出 137.52       资本性支出(基本建设) 十、对社会保障基金补助
十一、节能环保支出       资本性支出 十一、债务利息及费用支出
十二、城乡社区支出 2402.35       对企业补助(基本建设) 十二、债务还本支出
十三、农林水支出       对企业补助 十三、转移性支出
十四、交通运输支出       对社会保障基金补助 十四、预留费及预留
十五、资源勘探工业信息等支出       其他支出 十五、其他支出
十六、商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
十七、金融支出 四、对附属单位补助支出
十八、援助其他地区支出 五、上缴上级支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 220.02
二一、粮油物资储备支出
二二、国有资本经营预算支出
二三、灾害防治及应急管理支出
二四、预备费
二五、其他支出
二六、转移性支出
二七、债务还本支出
二八、债务付息支出
二九、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3274.19 本 年 支 出 合 计 3274.19 本 年 支 出 合 计 3274.19 本 年 支 出 合 计 3274.19
七、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年
八、上年结转
收  入  总  计 3274.19 支  出  总  计 3274.19 支  出  总  计 3274.19 支  出  总  计 3274.19