湘阴县委宣传部2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县委宣传部部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责:
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分:
湘阴县委宣传部2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(2)统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(3)统筹协调全县理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作,组织推动理论武装工作。负责为全县各部门单位党委(党组)理论学习中心组学习提供指导服务,组织实施理论宣讲活动等。
(4)负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署,拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施,推进文明节俭操办婚丧喜庆事宜工作,开展群众性精神文明建设活动。
(5)拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等工作,指导协调全县性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
(6)统筹协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展及文化产品的创作生产,指导协调推动群众文化建设,指导协调国有文化资产监管工作,承担县文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。
(7)负责落实中央、省委、市委和县委网络安全和信息化工作部署,拟定全县网络安全和信息化工作规划并组织实施,指导协调全县网络安全和信息化重大突发事件与应急工作,协调推进全县网络安全保障体系和可信体系建设,协调推进全县互联网宣传和信息内容管理等工作。
(8)统筹协调全县内宣和外宣工作。协调组织全县新闻发布工作,指导协调县内新闻媒体。拟订重大事件对外宣传口径,拟订对外宣传事业发展规划。
(9)负责规划组织全县思想政治工作,协调推进全县企事业单位政工职评、爱国主义教育基地建设工作。
(10)归口管理县融媒体中心(县广播电视台)、县文化旅游广电体育局。受县委委托,代管县文学艺术界联合会。联系上级新闻单位驻县机构。
(11)完成县委交办的其他事项。
负责制订全县宣传思想工作规划和措施,协调宣传系统各部门各单位之间的关系;指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;引导社会舆论,对县新闻单位实施方针、政策的指导;全面指导、协调互联网新闻宣传和管理,引导本县网络舆论。
(二)机构设置
中共湘阴县委宣传部(以下简称县委宣传部)是县委工作机关,为正科级,加挂县新闻出版局(县版权局)、县精神文明建设指导委员会办公室、县互联网信息办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室作为县委网络安全和信息化委员会的办事机构,设在县委宣传部。根据编委核定,我部内设科室5个,所属事业单位3个,全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、意识形态办(理教办)、网络信息办、出版版权电影办、文化文艺办、上述内设机构均设置正职1名(正股级)。机关党的组织及工、青、妇群团组织按有关章程和规定设置,设县委宣传部机关党支部(思想政治办)。
所属事业单位为互联网信息研究中心、文明实践中心、新闻中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算包括宣传部本级及下属互联网信息研究中心、文明实践中心、新闻中心三个未独立核算事业单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我部本级汇总预算。我部2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和其他收入;支出包括局宣传部及下属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数719.68万元,其中,经费拨款(一)收入预算:2021年年初预算数719.68万元,其中,经费拨款719.68万元。收入较去年增加50.88万元,主要是基本支出增加20.88万元,专项经费拨款增加专项经费30万元,分别是党报党刊增加20万元,新增“扫黄打非”专项10万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数719.68万元,其中,一般公共服务支出648.88万元,社会保障和就业支出39.63万元,住房保障支出19.18万元,卫生与健康支出11.99万元;项目支出437万元。支出较去年增加50.85万元,主要是基本支出增加20.88万元,专项经费拨款增加专项经费30万元,分别是党报党刊增加20万元,新增“扫黄打非”专项10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入719.68万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为282.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为437万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中党报党刊征订款预算350万元。
五、政府性基金预算支出
2021年宣传部无政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年宣传部运行经费一般公共预算拨款282.68万元,比2020年预算增加了20.88万元,增加7%,其主要原因是2021年社会保障和就业支出预算增加14.26万元,住房保障支出预算增加1.02万元,卫生健康支出预算增加0.64万元。
(二)“三公”经费预算
2021年本部门机关本级(含下属互联网信息研究中心、文明实践中心、新闻中心三家未独立核算事业单位)行政事业单位“三公”经费预算数为 11万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元,其他交通费用3万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.05万元,主要原因是落实中央八项规定,厉行节约。
(三)政府采购情况
2021年我部政府采购预算总额358.79万元,其中,政府采购货物预算36.79万元,政府采购服务预算322万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标719.68万元,其中:基本支出282.68万元,项目支出437万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款437万元。
2021年本部门项目支出绩效目标437万元,主要绩效目标是:活跃群众文化生活,挖掘本地文化文艺人才,创作反映本地民情风俗、经济发展的文艺作品,推出优秀文艺作品;加强干部理论修养提升政治素养和水平;深化文明县城创建;网络环境良好,少炒作或无炒作。注重以文化人,大力营造建党100周年浓厚氛围;.注重立德树人,全面推进新时代文明实践中心建设;注重新闻宣传,巩固壮大主流思想舆论;按上级目标任务完成党报党刊征订, 扩大党报党刊的覆盖面。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表