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2021年湘阴县委编办部门预算公开

来源: 湘阴县机构编制委员会办公室 发布时间: 2021-01-07 09:32 浏览次数: 1

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第一部分 湘阴县委编办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、项目支出表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分:

湘阴县委编办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

负责全县机构编制和事业单位登记等工作,承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据核定,我办内设股室3个,所属事业单位1个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合协调室、登记管理室、监督检查室。

所属事业单位为湘阴县机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成

我办二级机构财务未独立核算

三、部门收支总体情况

我办2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入主要为经费拨款;支出包括办机关及下属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数188.58万元,其中,经费拨款188.58万元。收入较去年增加57.81万元,主要是新增机构,人员经费增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数188.58万元,其中,一般公共服务支出152.5万元,社会保障和就业支出20.17万元,卫生健康支出6.12万元,住房保障支出9.79万元。支出较去年增加57.81万元,主要是是新增机构,人员经费支出增加。。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入188.58万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为28.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为40万元,其中机构编制工作项目10万元,主要用于开展机构编制监督检查,开展“吃空饷”问题专项治理,推进事业单位法人履职评估,法人赋码换证工作,事业单位年度检查工作,有效开展事中、事后监管等工作。机构编制实名制管理专项经费20万,主要用于全县机构编制实名制台账管理以及相关业务办理,中文域名及标示管理项目10万元,主要用于全县事业单位域名登记续费工作。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年编办机关运行经费当年一般公共预算拨款28.16万元,比2020年预算增加10.16万元,增加57%,其主要原因是2021年人员预算较去年增加5人。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.78万元,主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。

(三)政府采购情况

2021年我局机关政府采购预算总额40万元,其中,政府采购货物预算14.08万元,政府采购服务预算12万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,本系统车改完成后共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执法用车0 辆,其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标188.88万元,其中:基本支出148.88万元,项目支出40万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款188.88万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。

2021年本部门项目支出绩效目标40万元,主要绩效目标是:严格控制机构编制总量,保持在编人员只减不增。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

(编办)2021年部门预算及三公经费预算公开表.xlsx