湘阴县人民代表大会常务委员会 2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县人民代表大会常务委员会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分:
湘阴县人民代表大会常务委员会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;
2、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作;
3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;
5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免,在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
(二)机构设置
根据编委核定,我单位内设委室9个,全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设委室分别是办公室、选任联工委、教科文卫委、民侨外委、农业委、社会建设委、环资委、监察和司法委及法制委员会、财经委及预算工委等。
二、部门预算单位构成
人大常委会只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
收入为经费拨款。支出为单位基本运行经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数891.29万元,其中,经费拨款891.29万元。收入较去年增加14.01万元,主要原因为工资福利调增。
(二)支出预算:2021年年初预算数891.29万元,其中,一般公共服务支出725.07万元,社会保障和就业支出92.98万元,卫生健康支出28.17万元,住房保障支出45.07万元。支出较去年增加14.01万元,主要原因为工资福利调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入891.29万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为664.89万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为226.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。1、常委会会议经费16万元;2、涉法涉诉案件处理工作经费5万元;3、省市县代表活动经费55万元;4、省市县人大代表履职费、培训经费48.4万元;5、财政预算审查及财经监督工作经费12万元;6、老干活动16万元;7、常委会委员调研经费10万元;8、《人民之友》杂志款9万元;9、互联网监督中心网络维护费15万元;10、人大主席联席会议经费10万元;11、“五行”专项工作经费25万元;12、规范性文件备案审查工作经费5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的收入
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级的机关运行经费106.69万元,比上年预算减少3.82万元,下降2%,主要是厉行节约。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费5万元,其他交通费用2万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年下降6.5万元,原因主要是减少了公务接待费。
(三)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额55.04万元,其中,货物类采购预算30.04万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算25万元。
(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标891.29万元,其中:基本支出664.89万元,项目支出226.4万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表