目 录
第一部分 湘阴县文旅广体局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县湘阴县文旅广体局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县文旅广体局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 湘阴县文旅广体局概况
一、部门职能职责
湘阴县文体广新局履行全县文化、体育、新闻出版、版权的管理职能,主要负责全县文化体育事业规划,文艺创作和演出,文化市场监管和文化体育设施建设,培训文化体育人才,推动群众文化体育事业发展。
二、机构设置
湘阴县文旅广体局现有编制129个,其中机关行政编制11个。现有在职人员136人,离退休人员57人。全局内设办公室(财计股)、行政审批股、文化旅游管理股、文物管理股、广电管理股(产业发展股)、体育管理股6个股室,下辖文化市场综合执法大队、文化旅游发展中心、文物保护利用中心、博物馆、全民健身指导中心、文化馆、图书馆、湘剧院8个二级机构。
第二部分 湘阴县文旅广体局2019年度部门决算表(见附表)
收入支出决算总表
公开01表
部门:湘阴县文旅广体局 万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2679.7 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
21.36 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属湘阴县科学技术协会上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
735.9 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
19 |
2275.48 |
|
7 |
|
七、其他支出 |
20 |
1306.86 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
3415.6 |
本年支出合计 |
22 |
3603.7 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
188.1 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
3603.7 |
总计 |
26 |
3603.7 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 湘阴县文旅广体局 万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属湘阴县科学技术协会上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3415.6 |
2679.7 |
|
|
|
|
735.9 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2275.48 |
2275.48 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
社会保障和就业支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育支出 |
0.288 |
0.288 |
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
320 |
320 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
735.9 |
|
|
|
|
|
735.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:湘阴县文旅广体局 万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属湘阴县文旅事业支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3603.7 |
3111.7 |
492 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2275.48 |
2155.48 |
120 |
|
|
|
|
2080899 |
社会保障和就业支出 |
2.903 |
2.903 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育支出 |
0.504 |
0.504 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1236.99 |
864.99 |
372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 湘阴县文旅广体局 万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2187.7 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
21.36 |
21.36 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
492 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
2275.48 |
2155.48 |
120 |
|
7 |
|
七、其他支出 |
21 |
571.01 |
77.92 |
493.09 |
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
2679.7 |
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
188.1 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
2867.85 |
总计 |
28 |
2867.85 |
2254.77 |
613.09 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:湘阴县文旅广体局 万元
项目 |
本年支出 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2254.77 |
2254.77 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.36 |
2.94 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2155.48 |
4.94 |
|
|
2080899 |
社会保障和就业支出 |
2.903 |
64 |
|
|
2100799 |
其他计划生育支出 |
0.504 |
34.75 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8 |
1.87 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
50 |
50 |
|
|
229 |
其他支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:湘阴县文旅广体局 万元
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1055.17 |
302 |
商品和服务支出 |
869.75 |
310 |
其他资本性支出 |
117.1 |
|
30101 |
基本工资 |
416.26 |
30201 |
办公费 |
70.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
173.34 |
30202 |
印刷费 |
34.93 |
31002 |
办公设备购置 |
68.94 |
|
30103 |
奖金 |
61.02 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
103.85 |
30204 |
手续费 |
3.68 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
35.42 |
30205 |
水费 |
6.74 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
42.88 |
30206 |
电费 |
14.64 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业基本养老保险缴费 |
162.91 |
30207 |
邮电费 |
5.05 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.32 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.17 |
30209 |
物业管理费 |
34.86 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
202.91 |
30211 |
差旅费 |
5.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
56.42 |
30213 |
维修(护)费 |
62.29 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
52.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1 |
30215 |
会议费 |
0.29 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.43 |
30216 |
培训费 |
0.88 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.57 |
304 |
对企事业的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
5.1 |
30218 |
专用材料费 |
0.98 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
54.68 |
30499 |
其他对企事业的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
127.04 |
30227 |
委托业务费 |
448.33 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
64.29 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.48 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
文物和陈列品购置 |
48.16 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1258.08 |
公用经费合计 |
986.85 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:湘阴县文旅广体局 万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2 |
|
|
|
|
6.7 |
|
|
|
|
|
1.57 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:湘阴县文旅广体局 万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
121.08 |
492 |
613.08 |
121.08 |
492 |
|
|
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
118 |
|
|
118 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
|
320 |
|
|
320 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
52 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湘阴县文旅广体局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计34156667.07元,较2018年33140023元,增加1016644.07 元;支出总计36037680.55元,较2018年31259009.52元,增加4778671.03万元;年末无结余。收支总体增加主要一是因为文体广新局与文物旅游局机构改革合并,人员增加,收支预算总体增加;二是棚改资金及机构合并资金,导致本年其他收入达735.9万元。
二、收入决算情况说明
2019年收入决算34156667.07元,收入全部来源为一是公共财政拨款,其中一般公共财政预算21877518.2,政府性基金预算财政拨款 4920000元;二是其他收入7359148.87元。
三、支出决算情况说明
2019年支出决算36037680.55 元,其中基本支出31117680.55元,项目支出为4920000,具体为:
①行政运行经费支出12679084.98元。主要用于系统保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。
②文化体育旅游与传媒专项支出22754838.2元。主要为开展群众文化体育活动、文化市场管理、体育竞赛与训练等其他文化体育与传媒支出。
政府性基金预算财政拨款4920000元。主要用于体育彩票销售机构的业务费支出、资助城市影院以及体育场馆等公共文化体育设施建设与维护等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计26797518.2 元,较2018年 33140023元,减少6342504.8元;财政拨款支出总计22,547,708.20元,较2018年15015533元,增加 7532175.2元;年末无结余。收支总体增加主要为机构合并,财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出共计22,547,708.20元,占本年支出比重 62.56%;同比2018年15015533元增加7532175.2 元,主要原因为机构合并,财政拨款增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年财政预算拨款支出共计22,547,708.20 元,其中一般公共服务支出 213600元,占比 0.94%;文化旅游体育与传媒支出21554838.2元,占比95.6%;其他支出779270元,占比 3.46%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出共计22,547,708.20元,年初预算为11014800元,支出增加 11532908元,主要为机构改革合并调整了预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出为22,547,708.20 元,其中人员经费12679084.98 元,占比51%;公用经费11079446.7元占比49%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费支出共计15750元,全部为公务接待费,公务接待费相比年初预算67000元,下降了51250元,相比上年11864 元,下降了-32%。主要机构合并,经费增加;
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费支出共计15750元,全部为公务接待费,共接待约35批280人次,均为国内公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算财政拨款 4920000元,年初结转结余1210823.48,本年支出6130823.48元,主要为国家电影事业发展专项资金安排的支出,彩票发行销售机构业务费安排的支出以及用于体育事业的彩票公益金支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)机构改革顺利完成
按照中央、省市的关于机构改革指示精神,在县委、县政府的机构改革统筹部署下,我们由原来的两个县直单位合并成为一个大的职能部门。机构改革政策性强、时间紧、要求高、具体问题多,新的局党组领导班子坚持讲党性、顾大局,凝心聚力谋发展、精准施策抓落实,顺利完成了机构改革各项工作任务。目前,全局上下氛围和谐、政令畅通,班子团结、配合默契,全体干职工思想稳定、步调一致。机构改革的顺利完成标志着文旅广体事业进入了一个全新的发展阶段,对推动全县文化和旅游深度融合,补齐公共文化服务短板,促进经济社会高质量发展具有十分重要的意义。
(二)机关管理严格规范
新局组建以来,党组班子一是提高认识、统一思想,在党组会上多次讨论如何抓好机关管理,通过讨论修改、民主集中,研究制定了《机关管理制度汇编》,确保机关各项工作进入规范化管理轨道,达到优质务实的良好氛围。二是下发了《关于干职工休假的若干补充规定》、《关于加强全系统作风纪律建设的通知》、《关于加强会风会纪的通知》等文件,狠抓干职工作风纪律建设,严格执纪,确保了机关各项工作高效运转。三是党组班子带头做到严格要求、廉洁自律,规范了全系统的财务报账、公务用车、公务接待,机关管理严格规范。
(三)党建工作成效突出
一是以思想政治建设为重点,提升局党组的引领力。把党员教育和组织管理结合起来,坚持“三会一课”制度,局党组先后购置发放了《党的十九大报告辅导读本》等各类学习教材150余册,并以党组中心组学习、专题党课、党员自学等形式,组织全体党员干部认真学习摘抄习近平总书记最新讲话、撰写心得,组织开展送党课下基层活动10余次。二是以支部“五化”建设为基础,提升支部工作执行力。根据中共湘阴县委组织部印发的《关于推进党支部“五化”建设的工作方案》通知及《湘阴县党支部“五化”建设工作方案及细则》,我局在办公区域设置了宣传墙、活动室,所有党建制度全部上墙,所有党建相关事项全部公示,局党组拨付专项资金对党建活动场地、宣传栏进行布置,较好地完成了党支部“五化”建设任务。三是以开展各项活动为契机,增强全体党员工作凝聚力。结合巴陵先锋党员活动日,开展送春联下乡进杨林寨太和围村、瞻仰先烈故居、坚定理想信念教育活动、湘阴县救助中心关爱帮组智障残疾儿童、青山岛自然区“清明祭扫、缅怀先烈”活动、岳洲窑村,湘家园村“扶贫大走访”等极具正能量的党员活动,大幅提升了文旅广体局党员干部的模范带头作用,形成了具有凝聚力、战斗力的党员队伍。
(四)扶贫工作效果明显
我局脱贫攻坚工作坚持选优配强驻村帮扶干部,分别在岭北镇岳州窑村和新泉镇湘家园村开展驻村帮扶工作,在农村基层党建、脱贫攻坚、人居环境整治、扫黑除恶等工作中发挥了很好的带头作用,受到了当地党委政府的一致好评。岳州窑村共有建档立卡贫困户84户,229人,确定未脱贫25户70人,按照帮扶单位帮扶贫困户全覆盖的要求,共安排13名干部对全村25户贫困户进行结对帮扶。 湘家园村共有建档立卡贫困户63户,222人,确定未脱贫10户33人,按照帮扶单位帮扶贫困户全覆盖的要求,共安排8名干部对全村10户贫困户和8户已脱贫户进行结对帮扶。在局党组的坚强领导下,我局认真开展摸底调查、帮促慰问、交流谈心。驻村扶贫工作效果明显。
(五)文化活动广泛开展
连续举办了四届的“群众文化活动周”已成为我县独具特色和亮点的文化活动品牌,该活动积极为群众搭舞台,让百姓唱主角,展现新时代我县人民群众的幸福感和获得感。为庆祝新中国成立70周年,今年我局还相继承办了“我和我的祖国”快闪活动、“壮丽70年、奋斗新时代”国庆文艺晚会,“我和我的祖国湘阴县干职工同声唱”歌咏大赛等系列群众文化活动,全年共举办各类群众文化活动120余场,参加的乡镇、村、社区和团队近200个,有效激发和凝聚了全县上下爱党爱国爱湘阴的蓬勃力量。同时,我们还积极开展了“文化三下乡”和“湖湘文化进万家”等文化惠民活动,精心组织开展“治陋习、树新风”等文艺巡演活动,依托文化志愿服务小分队,深入到各乡镇、村大力开展文艺宣传活动,全年共送戏下乡80场、送图书下乡2.1万册、送电影下乡4800场,免费为群众配备广场舞音响120个、户外健身器材70套、篮球架30副、乒乓球台30套,指导全县新建全民健身工程(点)25个,全民健身路径32条。
(六)文艺创作日渐繁荣
今年,我县文艺创作坚持聚焦群众、根植群众、服务群众,着力挖掘地方文化,打造湘阴文化文艺精品。一是续出版了《梧桐树》书刊,共编发名家名篇80多篇,推介新人新作80多篇。二是结合主题教育,2019年11月26日,微电影《挽救》搬上了中共中央宣传部“学习强国”湖南学习平台。2019年11月30日,获得由国家广电总局中国广播电影电视社会组织联合会和中国农业电影电视协会联合主办的2019年第四届美丽乡村国际微电影艺术节法制单元最佳作品奖。三是鼓励新创作参赛参展,其中,新剧《左公故里辣飘香》参加“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演活动获得“优秀奖”。四是紧密结合党的十九大、移风易俗等主题。创作了花鼓戏《移风易俗树新风》、花鼓小戏《退彩礼》、《擦皮鞋》、《林十娘又见蔡九哥》、音乐剧《洞庭湖畔我的家》等多个文艺作品和节目。在满足群众精神文化需求的同时,引导全社会树立革除陋习,倡树新风,争做有责任、有追求的新型农民。我县坚持以文化软实力促经济硬实力提升,积极鼓励全县文艺工作者用自己艺术的眼光去发现生活,创作更多歌唱时代、歌唱人民、歌唱生活的优秀作品。
(七)体育发展日新月异
元月份组织开展了湘阴县第三届“贺岁杯”羽毛球比赛,市民踊跃报名,参加运动员近百人。5月份组织开展了湘阴县第三届职工羽毛球比赛,县直组共计17支队伍报名参加。5月28日至30日从省局聘请专业的广场舞老师组织开展了全县广场舞培训班,培训文艺骨干100多人。“舞动七十年、奋进新时代”湘阴县第四届广场舞大赛在9月份圆满落幕,该赛事从4月份正式启动,到9月底圆满结束,历时6个月,共举办乡镇选拔赛12场,参加的村、社区124个,参赛队伍129支,参赛队员3000余人,现场观众50000人,通过网络收看的上100万人次,规模空前、影响广泛,得到上级领导和广大市民的一致好评。11月份开展了全县县直机关篮球赛,全县共有22支队伍、300余名职工参加,在全县干职工中反响热烈。
今年我县在“湘鄂两省部分县市太极拳汇演”中获优秀奖,参加湖南省“礼赞新中国,奋进新时代”离退休老干部离退休老干部太极拳比赛并获“优秀奖”和“最佳编排奖”。参加2019年全国太极拳公开赛(湖南站),获得三金、五银、三铜的好成绩;2019年3月湖南省体校、岳阳市游泳学校校长在全县中小学校开展游泳后备人才选拔,初步选拔后备人才63名。2019年4湘阴一中健美操队参加全国健美联赛(肇庆)站比赛,获得有氧舞蹈第三名、女子单人操第四名。
(八)文物事业成绩斐然
一是充分保障了文物安全。今年以来,我局认真执行消防安全标准化管理,加强组织领导,强化安全责任和措施,对各类文物保护单位、博物馆、纪念馆、文物保护施工现场进行安全隐患排查,有力的保证了我县文物安全。二是成功申报了一批文保单位。3月份,湖南省人民政府下发了《关于公布第十批省级文物保护单位的通知》(湘政函【2019】19号),其中我县左太傅祠、中共湖南省委旧址——湘阴“徐正兴宝号”、岳州窑(增补点——于家咀窑址、马王墈窑址)3处文物保护单位被成功公布为省保。三是基本完成了湘阴文庙修缮工程。该工程自2016年4月立项,至2018年完成预算决算、招投标、方案设计、资金申报等工作,2019年工程正式开工。本次工程主要对泮池、状元桥、大成殿等开展维修。今年1月至6月,文庙大成殿维修工作基本完成,7月完成状元桥、泮池的维修工作,到目前为止,工程已基本完工。四是积极开展了文物保护专项补助资金申报工作。今年以来,我局分别向国家文物局申报湘阴文庙消防工程、左文襄公祠消防工程。工程预算资金分别为359.8万元和385万元。省级文物保护单位郭嵩焘故居修缮工程正在努力推进。郭嵩焘故居修缮工程设计方案已得到省文物局同意批复,并已下拨修缮资金300万元。
(九)旅游发展成果丰硕
一是规划编制了一批政策文件。今年我局共编制了《鹤龙湖蟹虾小镇旅游规划》、《樟树辣椒小镇旅游规划》、《左宗棠文旅小镇概念性规划》和《远浦归帆景区体制运营策划方案》,大力推动G240沿线区域“乡味长廊”旅游产业带创建工作,其中左宗棠文旅小镇规划初稿已由湖南远景旅游规划设计院编制完成。配合县委办、县政府办出台了《关于促进全域旅游发展的意见》和《湘阴县创建国家全域旅游示范县三年行动方案(2018—2020年)》两个文件。二是加快旅游招商和宣传营销工作。今年我局多渠道助推旅游招商引资工作,先后邀请乐华恒业、广东客天下、湖南美村、湖南华旅、汉普基金、恒大集团旅游版块等旅游投资开发企业来湘阴洽谈考察多次,其中湖南美村建设发展有限公司拟投资开发长仑田园综合体,已于7月底签订框架协议。举办了2019年第四届乡村旅游节开幕式暨樟树港辣椒节、2019年湘阴县鹤龙湖龙虾美食文化节、湘阴丰收美食节、第二届六塘水果节等活动,全方位宣传推介我县乡村旅游资源、精品旅游线路、特色旅游商品和重点招商项目,打响湘阴旅游品牌。三是加强旅游厕所革命和行业管理工作。印发了《湘阴县旅游厕所三年行动计划实施方案(2018-2020年)》,明确了未来三年旅游厕所革命的主要目标和工作重点,截至目前,在三塘码头、斗米咀、赛美生态家庭农场、洋沙湖国际旅游度假区等景点(区)建成旅游厕所22个,提前完成全年度旅游厕所建设任务,进一步优化了我县旅游厕所的空间布局,为游客出游提供了便利。指导成立了我县第一个旅游全行业组织——湘阴县旅游协会,并指导其积极发挥行业组织在我县旅游业建设中的作用。
虽然前期各项工作取得了一些成绩,但面对新的形势、新的要求和新的期待,我们也有很多亟需改进的地方。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出9868623.22万元,较2018年基本持平。
(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额 531万元,其中:政府采购货物支出293万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出 188万元。
(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门无公务用车,无单位价值50 万元以上通用设备。
第四部分名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。