归档时间:2021-01-18
湘阴县科学技术局2019年度部门决算
来源:湘阴县科学技术局   2020-09-25 08:28
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第一部分 湘阴县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘阴县科学技术局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  湘阴县科学技术局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市科技法律、法规和方针、政策,牵头拟订全县科技发展规划;起草相关政策措施并组织实施;

2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,推动企业科技创新能力建设,统筹推进创新型县建设;

3、负责相关国家、省、市科技计划项目申报、推荐和管理;牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关;

4、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作;组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;

5、牵头组织协调促进全县产学研结合工作;加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策草案,负责全县技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展;

6、负责全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作;会同有关部门起草高新技术发展及产业化的规划和政策;组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;

7、会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议,推进全县创新体系建设;

8、负责本部门及归口管理的县级科技经费的预决算和经费使用的监督管理;会同有关部门起草多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议;

9、负责会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作;

10、负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作;

11、负责推动建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制,承担外国专家服务工作;

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据编委核定,我局内设科室4个,所属事业单位1个。内设科室分别是办公室、高新技术和农业农村发展股、科技成果转化股(产学研合作办公室)、科技人才股(外国专家服务股)。纳入2019年度部门决算范围的是局本级和所属事业单位。

所属事业单位是湘阴县科技创新服务中心。

核定编制20个,其中行政编制7个,事业编制13个;实际在职职工23人,其中行政人员11人,事业人员12人。

第二部分  湘阴县科学技术局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:湘阴县科学技术局                                      单位: 元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

12733162.00 

一、一般公共服务支出

14

1410926.00

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

2568136.00 

7

……

20

8

十四、资源勘探信息等支出

21

4054100.00 

本年收入合计

9

本年支出合计

22

8033162.00

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

4700000.00

12

25

总计

13

12733162.00 

总计

26

12733162.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门: 湘阴县科学技术局                                                单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12733162.00

12733162.00

2010101

行政运行

900,000.00

900,000.00

2010301

行政运行

22,340.00

22,340.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

164,400.00

164,400.00

2019999

其他一般公共服务支出

324,186.00

324,186.00

2060101

行政运行

2,130,286.00

2,130,286.00

2060501

机构运行

337,850.00

337,850.00

2060599

其他科技条件与服务支出

100,000.00

100,000.00

2069999

其他科学技术支出

2,000,000.00

2,000,000.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

6,754,100.00

6,754,100.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:湘阴县科学技术局                                        单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,033,162.00

3,004,062.00

5,029,100.00 

2010101

行政运行

900,000.00

0.00

900,000.00

2010301

行政运行

22,340.00

22,340.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

164,400.00

164,400.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

324,186.00

324,186.00

0.00

2060101

行政运行

2,130,286.00

2,130,286.00

0.00

2060501

机构运行

337,850.00

337,850.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 湘阴县科学技术局                                              单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12733162.00 

一、一般公共服务支出

15

1410926.00

1410926.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

2568136.00

2568136.00

7

十四、资源勘探信息等支出

21

4054100.00

4054100.00

8

22

本年收入合计

9

12733162.00 

本年支出合计

23

8033162.00

8033162.00

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

4700000.00

4700000.00

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

12733162.00  

总计

28

12733162.00

12733162.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湘阴县科学技术局                                     单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8033162.00

8033162.00

2010101

行政运行

900000.00

900000.00

2010301

行政运行

22340.00

22340.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

164400.00

164400.00

2019999

其他一般公共服务支出

324186.00

324186.00

2060101

行政运行

2130286.00

2130286.00

2060501

机构运行

337850.00

337850.00

2060599

其他科技条件与服务支出

100000.00

100000.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

4054100.00

4054100.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湘阴县科学技术局                                                  单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2240786

302

商品和服务支出

227798

310

其他资本性支出

30101

基本工资

1013998 

30201

办公费

29748 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

152081 

30202

印刷费

10736 

31002

办公设备购置

30103

奖金

177300 

30203

咨询费

20000 

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

17600 

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

13860 

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业基本养老保险缴费

228805 

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职工基本医疗保险缴费

79440 

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

164400 

30209

物业管理费

16000 

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

535478 

30211

差旅费

11856 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

319566 

30215

会议费

30200 

31020

产权参股

30305

生活补助

188592 

30216

培训费

8400 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

5438

304

对企事业湘阴县科学技术协会的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业湘阴县科学技术协会补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

10800 

30499

其他对企事业湘阴县科学技术协会的补贴

30311

住房公积金

341061 

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

68000 

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

16620

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

27320 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

2776264 

公用经费合计

227798 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湘阴县科学技术局                                                  单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

92500

60266

60266 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湘阴县科学技术局                                       单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  湘阴县科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算总收入为1273.32万元,其中公共财政拨款1273.32万元,总支出为803.32万元;年末结转结余470.00万元。较2018年决算数增加522.73万元,增长69.64%。主要原因一是科技事业和科技成果转化专项支出增加,根据专项要求完成相关项目实施内容,省科技成果转移转化建设专项通过省科技厅组织的现场验收;二是根据湘阴县人民政府《湘阴县引进科技人才促进科技成果转化实施办法》(湘阴政办发〔2017〕87号)和湘阴县人民政府办公室《湘阴县科技创新基金管理暂行办法》(湘阴政发〔2018〕1号)文件要求对2018年度科技人才引进及科技创新活动奖励了667.48万元(截止至2019年底共奖出397.48万元,剩余270万元在企业提供有效票据后于2019年年初奖出)。

二、收入决算情况说明

2019年度部门决算收入1273.32万元,其中财政拨款收入1273.32万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计803.32万元,其中:基本支出300.41万元,占37.40%%;项目支出502.91万元,占62.60%。

2019年公共预算财政拨款支出决算803.32万元,主要为科学技术支出,具体为:

①基本支出300.41万元。主要用于系统保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

②项目支出502.91万元。(包含本级科技事业费专项60万元、科技成果转移转化工作经费专项10万元、专利奖励20万元;2018年科技人才及科技创新活动奖励397.48万元;科技专家服务团专项绩效项目7.5万元;省科技成果转移转化示范县建设项目7.93万元)主要用于拟订全县科技发展规划;组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作;组织协调促进全县产学研结合工作;全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化的工作;推进全县创新体系建设;全县科技人才有关工作;全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等科技项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年部门决算财政拨款收入总计1273.32万元,较2018年增加522.73万元,增长69.64%;财政拨款支出总计803.32万元,较2018年增加520.73万元,增长69.64%;本年结转结余470.00万元。收支总体增加主要是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出803.32万元,占本年支出的100%,比2018年决算数增加522.73万元,增长69.64%。其增加主要原因为2019年用于奖励2018年科技人才及科技创新活动共支出397.48万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政预算拨款支出共计803.32万元,其中一般公共服务支出141.09万元,占比17.56%;科学技术支出256.81万元,占比31.97%;资源勘探信息等支出(工业创新基金—科技创新奖励)405.41万元,占比50.47%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出803.32万元,年初预算306.22万元,较年初预算增加497.10万元,完成年初预算的162.33%。主要增加原因为:1、2018年科技人才及科技创新活动奖励397.48万元;2、委托业务费5.24万元;3、工会经费11.71万元;4、创新创业大赛82.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出803.32万元,其中人员经费277.63万元,占34.56%,主要用于机关人员工资津补贴开支及五金一险的各种社会保障缴费;日常公用经费22.78万元,占28.35%,主要用于机关各种办公费、水电费、差旅费、公务用车维护费等各项费用开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度部门决算三公经费支出总额6.03万元,完成预算的65.19%,其中公务接待费6.03万元,总体比年初预算数下降3.22万元,主要是其它交通费用下降,其主要原因为机关严格按照厉行节约要求执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年三公经费支出总额6.03万元,其中公务接待6.03万元,占比100%。主要用于接待省、市级领导、产学研合作科研院所、科技成果转化示范县建设、创新创业大赛接待用餐等科学学术交流活动科学带头人及科技工作者用餐。总共接待82批次数,接待1200余人。本单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度财政部门预算安排专项资金90.00万元,共包涵三个项目

1、科技事业费60.00万元,到2019年12月31日止,已全部支出,主要用于进一步优化县域经济科技发展环境,提升科技创新的氛围,科技成果增多,提高技术创新总体水平;特色产业科技创新取得新成效;节能减排、生态环境和社会发展方面取得新进展,科技项目的申报与实施取得新成果,科技扶贫得到落实;部分科技成果在工农业生产等社会领域得到较广泛的应用和推广。

2、专利奖励专项费20.00万元,到2019年12月31日止,已全部支出,主要用于提升县域经济自主创新能力,加强专利人才培养,对相关获得专利进行奖励。

3、科技成果转化专项工作10.00万元,到2019年12月30日止,已全部支出,主要用于确保《湖南省科技成果转移转化示范县建设三年实施方案》年度目标任务顺利完成,本项目已于2019年8月通过省科技厅组织的结题验收。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出300.41万元,比2018年减少459.46万元,主要原因为2018年部分项目中的商品服务支出纳入机关运行经费进行决算。

(二)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额136.43万元,其中:政府采购货物支出6.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出130万元,授予中小企业合同金额136.43万元,占政府采购支出金额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.33万元,占政府采购支出金额的12.7%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本单位共占用固定资产总额38.23万元,本单位固定资产原值为62.06万元,固定资产累计折旧23.83万元。

本单位无公务用车,无单位价值50万元以上通用设备。

第四部分名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。