归档时间:2021-01-18
中共湘阴县委组织部2018年度决算公开
来源:中共湘阴县委组织部   2019-09-25 20:11
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中共湘阴县委组织部

2018年度部门决算

 

 

 

目 录

第一部分 中共湘阴县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 中共湘阴县委组织部2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共湘阴县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 相关名称解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

中共湘阴县委组织部概况

一、部门职责

1.负责研究和指导全县党组织建设,制定加强党的组织建设的规定和措施;会同有关部门对乡镇党委换届选举及对乡镇和县委管理的行政、企事业单位党组织民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,指导、协调党员教育工作,主管党员管理和发展工作;组织和开展新形势下党的建设的理论研究。

2.负责干部队伍建设的宏观管理,制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规章、制度,并对重要经验进行总结推介;会同有关部门研究制定适应现代企业制度要求的国有企业领导班子建设的方针、政策和规章制度,提出加强宏观指导的意见和建议。

3.提出乡镇和县直单位的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理的干部的考察、任免、出国(境)审批手续的办理;负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责全县干部的宏观管理工作;按干部管理权限负责全县干部的调配、交流及安置工作;负责全县干部公开选拔工作;负责干部援藏的有关工作;负责国家公务员制度的实施,负责全县党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导与组织协调;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部的有关规划和方案;指导乡镇和县直单位干部的思想和作风建设。

4.研究制定全县组织管理信息系统建设规划,指导全县组织系统信息网络建设;负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导与组织协调。

5.负责干部监督工作的宏观指导,负责党建工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对科局级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查;组织、协调科级党政领导干部经济责任审计工作;对全县党政领导干部不作为、乱作为等事件进行问责处理。

6.制定干部教育工作的政策、规划,组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查乡镇和县直单位的干部教育工作。

7.制定和参与制定有关知识分子和人才工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子和人才工作;指导与组织知识分子和人才开展有关活动。

8、负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

组织部内设办公室、研究室、干部办、公务员办、人才办、干部问责监督室、干部信息档案室、县直机关工委、基层办、党建办、党代表联络办、两新办12个职能股室,以及未独立核算的二级机构党员教育中心。挂靠县委组织部的机构有县一书记办、县驻村办。

2018年年末实有人数21人,其中行政编制20人,全额事业编制1人。

(二)决算单位构成。本单位下属的二级机构党员教育中心未独立核算,所以本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级以及党员教育中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

中共湘阴县委组织部2018年度部门决算表

 

部门收支决算总表

                                                          公开01

部门:中共湘阴县委组织部                                    单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,251,916.00

一、一般公共服务支出

14

4,624,342.00

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

108,735.00

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出 

20

5,469.00 

 

8

 

八、其他支出

21

108,735.00

本年收入合计

9

4,360,651.00

本年支出合计

22

4,738,546.00

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

550,516.00

年末结转和结余

24

172,621.00

 

12

 

 

25

 

总计

13

4,911,167.00

总计

26

4,911,167.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

部门收入决算表

                                                          公开02

部门:中共湘阴县委组织部                                                               单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4,360,651.00

4,251,916.00

 

 

 

 

108,735.00 

 

201

一般公共服务支出

4,246,447.00

4,246,447.00

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

333,200.00

333,200.00

 

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

333,200.00

333,200.00

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

3,701,227.00

3,701,227.00

 

 

 

 

 

 

2013201

  行政运行

1,950,467.00

1,950,467.00

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1,750,760.00

1,750,760.00

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

212,020.00

212,020.00

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

212,020.00

212,020.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5,469.00

5,469.00

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3,800.00

3,800.00

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3,800.00

3,800.00

 

 

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1,669.00

1,669.00

 

 

 

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1,669.00

1,669.00

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

108,735.00

0.00

 

 

 

 

108,735.00

 

22999

其他支出

108,735.00

0.00

 

 

 

 

108,735.00

 

2299901

  其他支出

108,735.00

0.00

 

 

 

 

108,735.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

部门支出决算表

                                                                                                            公开03

部门:中共湘阴县委组织部                                                                     单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,738,546.00

2,415,303.00

2,323,243.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,624,342.00

2,301,099.00

2,323,243.00

 

 

 

 

20110

人力资源事务

332,804.00

72,804.00

260,000.00

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

332,804.00

72,804.00

260,000.00

 

 

 

 

20132

组织事务

3,579,115.00

2,016,275.00

1,562,840.00

 

 

 

 

2013201

  行政运行

1,875,515.00

1,875,515.00

0.00

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

1,703,600.00

140,760.00

1,562,840.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

712,423.00

212,020.00

500,403.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

712,423.00

212,020.00

500,403.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5,469.00

5,469.00

0.00

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3,800.00

3,800.00

0.00

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3,800.00

3,800.00

0.00

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1,669.00

1,669.00

0.00

 

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1,669.00

1,669.00

0.00

 

 

 

 

229

其他支出

108,735.00

108,735.00

0.00

 

 

 

 

22999

其他支出

108,735.00

108,735.00

0.00

 

 

 

 

2299901

  其他支出

108,735.00

108,735.00

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                          公开04

部门:中共湘阴县委组织部                                                                     单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,251,916.00

一、一般公共服务支出

15

4,624,342.00

4,624,342.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出 

22

5,469.00

5,469.00

 

本年收入合计

9

4,251,916.00

本年支出合计

23

4,629,811.00

4,629,811.00

 

年初财政拨款结转和结余

10

550,516.00

年末财政拨款结转和结余

24

172,621.00

172,621.00

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

4,802,432.00

总计

28

4,802,432.00

4,802,432.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                    公开05

部门:中共湘阴县委组织部                                                                       单位:元

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

4,629,811.00

2,306,568.00

2,323,243.00

 

201

一般公共服务支出

4,624,342.00

2,301,099.00

2,323,243.00

 

20110

人力资源事务

332,804.00

72,804.00

260,000.00

 

2011099

  其他人力资源事务支出

332,804.00

72,804.00

260,000.00

 

20132

组织事务

3,579,115.00

2,016,275.00

1,562,840.00

 

2013201

  行政运行

1,875,515.00

1,875,515.00

0.00

 

2013299

  其他组织事务支出

1,703,600.00

140,760.00

1,562,840.00

 

20199

其他一般公共服务支出

712,423.00

212,020.00

500,403.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

712,423.00

212,020.00

500,403.00

 

208

社会保障和就业支出

5,469.00

5,469.00

0.00

 

20811

残疾人事业

3,800.00

3,800.00

0.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3,800.00

3,800.00

0.00

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1,669.00

1,669.00

0.00

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1,669.00

1,669.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                                                                 公开06

部门:中共湘阴县委组织部                                                 单位:元

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,481,948.00

302

商品和服务支出

585,139.00

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

715,275.00

30201

办公费

66,312.00

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

494,096.00

30202

印刷费

68,130.00

31002

办公设备购置

 

 

30103

奖金

145,500.00

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

44,283.00 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,669.00

30207

邮电费

2,000.00

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

81,125.00

30209

物业管理费

44,200.00

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

239,481.00 

30211

差旅费

5,700.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

 

30213

维修()

8,036.00

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

162,020.00

30215

会议费

105,600.00

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

87,230.00

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

44,984.00

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

37,412.00

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

77,461.00

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

28,000.00

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

87,535.00

 

 

 

 

人员经费合计

1,721,429.00 

公用经费合计

585,139.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                  公开07

部门:中共湘阴县委组织部                                                                                       单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

90000.00

 

 

 

 

90,000.00

44,984.00

 

 

 

 

44,984.00

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                    公开08

部门:中共湘阴县委组织部                                                                                                                 单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  

中共湘阴县委组织部2018年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年初结转和结余550516元。

2018年收入决算总计4360651元。比2017减少214883元,减少4.7%,减少原因为按财政要求整体缩减公用经费和项目经费。

2018年支出决算总计4738546元。主要用于日常办公工作、干部人才工作、党建工作、问责工作、远程教育工作及驻村工作等的人员经费、公用支出及项目经费支出。2017年增加393174元,增长9.05%,增加原因为2017年度结转和结余55万元,因当年一些费用未及时结账,在本年结算支出。

2018年年末结转和结余决算总计172621元。

二、收入决算情况说明

2018年本单位收入合计4360651元,财政拨款收入4251916,占比97.5%其他收入108735元,占比2.5%

三、支出决算情况说明

2018年本单位支出合计4738546元。其中:基本支出2415303元,占全部支出的50.97%;项目支出2323243元,占全部支出的49.03%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本单位财政拨款收入总计4251916元,较2017年决算减少了323618元,减少7.07%,减少原因为按财政要求整体缩减公用经费和项目经费。财政拨款支出总计4629811元,比较2017年决算支出增加了284439元,增长6.54%,主要是因为2017年度结转和结余55万元,当年一些费用未及时结账,在本年结算支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4629811元,占本年支出合计的97.71%,与2017年相比,财政拨款支出增加284439元,增长6.54%,主要是因为2017年度结转和结余55万元,当年一些费用未及时结账,在本年结算支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4629811元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4,624,342元,占99.88%;社会保障和就业支出5469元,占0.12%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为3,784,500元,支出决算数为4,629,811元,完成年初预算的122%。其中:

1、一般公共服务支出

2013201

年初预算为3784500元,支出决算为4624342元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度结转和结余55万元,当年一些费用未及时结账,在本年结算支出。

2、社会保障和就业支出

2081199

年初预算为0元,支出决算为3,800元,决算数大于预算数的主要原因是财政调整资金。

2082699      

年初预算为0元,支出决算为1669元,决算数大于预算数的主要原因是财政调整资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本单位一般公共预算财政拨款基本支出2306568元,其中人员经费1721429元,占基本支出的74.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费585139元,占基本支出的25.37%,主要包括办公费、印刷费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费财政拨款支出预算为90000元,支出决算为   44984元,完成预算的49.98%,其中:

因公出国(境)费支出预算0元,支出决算为0元;公务接待费支出预算90000元,支出决算为44984元,决算数小于年初预算数的主要原因是为厉行节约,严抓公务接待费,在相关文件标准内安排各项接待;公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元,支出决算为0元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算44984元,占100%,其中:

1、公务接待费支出决算共计44984元,共接待125批次,750人次。均为国内公务接待。

2公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元,其中:公务用车购置费0元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元,截止2018 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算,因此第二部份公开表格中的08表为空。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位对全部预算实行整体支出绩效目标管理,主要绩效目标是围绕全县重点工作,扎实推进了干部调配、干部教育培训、人才工作、选调生管理工作;推进干部建设,搞好干部监督、问责工作;下派科技特派员,推广科学技术,科技兴农,提高基础医疗技术。加强基层组织建设、党员教育管理,为全县经济社会发展提供坚强的组织保障;创建党员教育基地,建立党员教育培训讲师队伍,加强党员教育管理,发挥党员先锋模范作用;加强驻村帮扶,落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施,开展精准扶贫、精准脱贫工作。绩效评价报告结论为优秀。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出58.51元,比年初预算数减少7.64万元,降低11.55%。主要原因是厉行节约、严控支出。

(二)一般性支出情况。2018年本部门开支会议费31.8万元,用于召开党建述职、人才工作、驻村帮扶、两新工委述职会等会议,人数2810人,内容为驻村工作部署、推进,党建工作总结等;开支培训费24.7万元,用于开展组工干部培训、驻村帮扶培训、公务员培训等培训活动,人数1560人,内容为组工干部、公务员、驻村帮扶相关工作的培训以及上级举办的培训活动;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

  (三)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额924253元,其中:政府采购货物支出82532元、政府采购服务支出841721元。授予中小企业合同金额924253元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额924253元,占政府采购支出总额的100%

  (四)国有资产占用情况。截至20181231日,本单位共有车辆0辆,没有单位价值50万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

 

 

 

第四部分

相关名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

13.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

14.机关运行经费:机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

16.绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将职工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

 

第五部分 附件

一、部门(单位)基本概况

联系人

汪妹华

联络电话

2115658

人员编制

25

实有人数

21

职能职责概述

管理党员、管理干部、管理人才、管理干部档案

年度主要工作内容

1.管理好党员,发展新党员,对党员进行培训教育。

2.管理好干部,按上级要求消化职数,提拔干部。

3.管理好人才,引进人才,培养人才。

4.管理好干部档案。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

调整干部2批次、250人次,其中提拔重用97人、免职39人、交流107人,改任非领导职务7,清理2831名干部信息档案,约谈单位负责人81人次,函询17人次,诫勉谈话5人次,问责处理干部22人次。制定出台《湘阴县党支部“五化”建设实施方案》,分类细化258条“五化”建设原则,指导86个因届期已满或人事变动的党组织进行换届选举,招收235名农民大学生,分批次培训2600多名村支“两委”干部、村(社区)后备干部。新发展党员357名,选派党建指导员230名,累计开展学习宣讲300多场次,讲授专题党课60多堂次。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

436.06

0

425.19

0

0

10.87

1、局机关

436.06

0

425.19

0

0

10.87

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

473.85

241.53

165.02

76.51

232.32

-37.79

17.26

1、局机关

473.85

241.53

165.02

76.51

232.32

-37.79

17.26

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

4.5

4.5

0

0

0

1、局机关

4.5

4.5

0

0

0

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

100.46

100.46

0

0

1、局机关

100.46

100.46

0

0

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:按上级要求提拔干部和消化职数

目标2:全县开展“五化”建设

目标3:驻村帮扶促脱贫

1:提拔部分优秀干部和消化了部分超职数

2:全县党组织开展“五化”建设

3:帮助了一半的贫困人口脱贫

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:开展“五化”建设

顺利开展

指标2:干部风清气正

指标3:党员垂范带头

大部分能做到

数量指标

指标1:选派驻村干部

371

指标2:提拔重用干部

97

指标3:培训干部

1307

指标4:发展党员

357

时效指标

指标1:“五化”建设

9月份完成

指标2:项目在时效内完成

年底完成

成本指标

指标1:基本支出

241.53

指标2:项目支出

232.32

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:提高党员形象,提高干部素质,净化党员干部,营造风清气正、干事创业、为人民服务的良好社会风气。

指标1:帮助农村发展。

经济效益

指标1:促进农村经济发展

指标2

生态效益

指标1:打造美丽乡村

指标2:改善人居环境

社会公众或服务对象满意度

指标1:干部满意度

指标2:党员满意度

指标3:群众满意度

98%

97%

98%

 

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

吴吉良

干部办主任

组织部

 

 

问责办干部

组织部

 

 

办公室主任

组织部

 

汪妹华

办公室干部

组织部

 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                      

部门(单位)意见:

 

 

                                部门(单位)负责人(签章):

                                                      

财政部门归口业务科室意见:

 

 

                             门归口业务科室负责人(签章):

                                                   

填报人(签名):  汪妹华                     联系电话:2115658

湘阴县组织部2018年整体绩效评价报告

 

一、单位概况

本单位属行政机关,执行行政单位会计制度,设有党员教育中心一个内设二级机构,未进行独立核算。共有25个编制,年末实有人员21人。

本单位职能职责:

1.负责研究和指导全县党组织建设,制定加强党的组织建设的规定和措施;会同有关部门对乡镇党委换届选举及对乡镇和县委管理的行政、企事业单位党组织民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,指导、协调党员教育工作,主管党员管理和发展工作;组织和开展新形势下党的建设的理论研究。

2.负责干部队伍建设的宏观管理,制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规章、制度,并对重要经验进行总结推介;会同有关部门研究制定适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和规章制度,提出加强宏观指导的意见和建议。

3.提出乡镇和县直单位的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理的干部的考察、任免、出国(境)审批手续的办理;负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责全县干部的宏观管理工作;按干部管理权限负责全县干部的调配、交流及安置工作;负责全县干部公开选拔工作;负责干部援藏的有关工作;指导国家公务员制度的实施,负责全县党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导与组织协调;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部的有关规划和方案;指导乡镇和县直单位干部的思想和作风建设。

4.研究制定全县组织管理信息系统建设规划,指导全县组织系统信息网络建设;负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导与组织协调。

5.负责干部监督工作的宏观指导,负责党建工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对科局级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查;组织、协调科局级党政领导干部经济责任审计工作;对全县党政领导干部不作为、乱作为等事件进行问责处理。

6.制定干部教育工作的政策、规划,组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查乡镇和县直单位的干部教育工作。

7.制定和参与制定有关知识分子和人才工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子和人才工作;指导与组织知识分子和人才开展有关活动。

二、2018年单位整体支出管理及使用情况

2018年收入总计436.06元,支出总计473.85万元,本年结余资金-37.79万元,累计结余17.26万元。

(一)基本支出241.53万元

其中:人员经费支出165.02万元,公用经费支出76.51万元。

2018年“三公经费”支出4.5万元,其中因公出国(境)为0元 ,公务用车购置及运行费用0元,公务接待费4.5元。

(二)专项支出162.02万元

1、问责办工作经费支出13万元。

2、一书记工作经费支出40万元。

3、科技特派员工作经费支出7万元。

4、大组工网分级保护建设经费支出10万元。

5、远教站点维修维护支出38万元。

6、非公有制经济和社会组织工作委员会支出15万元。

7、“四三”活动和“二学一做”工作经费支出20万元。

8、驻村帮扶工作经费支出13.5万元。

9、人才培训经费支出8.52万元。

三、专项组织实施情况

1、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

2、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示。

3、严格专项资金初审、审核、不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

5、要求实行政府采购的专项购置一律实行政府采购或参与式采购。

6、对专项资金要定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用。

四、单位整体支出绩效情况 

各项资金按照全年履职进度和临时需要进行调济安排,保障了各项资金及时足额到位,各项目考核至年底前全部圆满完成各项指标任务。在一书记活动经费中,对全县各村委派了一书记,帮扶农村发展经济。在远教站点维修维护经费中,对全县441个站点进行了全面维修,在两学一做活动经费中,召开了动员会、推进会8次,进行专项督查6次。在村级换届经费中,组织多次会议,圆满的完成了换届。2018年底,根据考核要求,对全县乡镇干部进行考核。通过考核培训,对乡村两级干部和县直单位干部政治思想进行培训,提升了他们工作能力。在社会效益上提高了他们服务群众的能力及综合素质,增强了广大党员的认同感、荣誉感、归属感,激发了党员干事创业的动力,更好地发挥了党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,社会公众或服务对象满意度达到97%以上。

五、存在的主要问题

1、公用经费按年初实有人数造预算,我单位实有人数比编制数少了4人,预算公用经费比较少,但各项开支跟人员数量变化影响不大,造成公用经费比较紧张。

2、预算填报时未把全部工会经费、扶贫经费、防汛经费等开支纳入预算。

3、专项资金下达滞后,影响年度工作计划的实施。

六、改进措施和有关建议

1、把全部工会经费、扶贫经费、防汛经费等开支纳入预算。

2、建议加强干部人才培训,增添干部人才招录培训资金。