湘滨镇2018年部门决算公开
目 录
第一部分湘滨镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分湘滨镇单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分湘滨镇单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
一、 湘阴县湘滨镇人民政府基本概况
(一)主要职责
湘滨镇位于湘阴县西北端,区域面积10.12万亩,辖14个行政村(社区)(合并为12个行政村2个社区),421个村民小组,13217户,常住人口62104人,耕地面积7.2万亩。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定,执行本区域的经济和社会发展计划、预算,负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务;推进社会主义新农村建设,营造社会经济发展环境,保护国有资产、集体财产,维护各种经济组织及公民的合法权益。
(二)机构设置及人员情况
1.党政办公室(法制办公室)
主要职责:负责本镇党委、政府有关文件的起草工作,负责人大、纪委(监察)、人民武装部、组织、宣传、统战、机构编制、档案、工会、团委、妇联、保密等工作;承办党委、政府各类会议的各项准备及会议决定事项的督办、检查及反馈工作。
2.经济发展办公室(财政管理办公室)
主要职责:负责经济发展、统计、审计等工作;承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、农业、林业、水利、移民等经济管理工作。
3.社会事务管理办公室(国土规划建设环保办公室)
主要职责:承担人力社保、民政、文教、科技、体育、广播电视、民族、宗教、老龄、残联等工作;负责综合管理国土资源村镇规划和建设、环境保护等工作。
4.社会管理综合治理办公室(群众工作办公室、信访办公室)
主要职责:负责政法、社会管理综合治理等工作;配合司法部门做好法制宣传和普法教育工作;负责接待和处理本辖区内群众的来信来访工作。
5.安全生产监督管理办公室
主要职责:负责贯彻执行安全生产法律、法规等工作;负责辖区内安全生产监督检查工作;受委托开展相关安全生产执法工作。
6.卫生和计划生育办公室
主要职责:承担医疗卫生、计划生育与人口管理等工作。
7.综合行政执法办公室(综合行政执法队)
主要职责:在镇区域内行使下放权限的行政处罚及与之相关的监督检查职能。
镇人民代表大会、纪委(监察)、政法委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置和挂牌,其工作职责由镇党政机构承担。
我镇实有在职人员66名,其中:行政人员31名,事业编制人员35名,另退休人员22名。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的单位有4家,分别是:镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。
三、部门收支总体情况
(一)决算总收入1452.4万元,其中一般公共预算财政拨款1404.1万元,政府性基金预算财政拨款48.3万元;
(二)决算总支出1452.4万元,其中:人员经费支出299.7万元,日常公用经费支出121.1万元;基本建设类项目支出279万元;行政事业类项目支出752.6万元。
四、一般公共预算拨款支出决算
2018年一般公共预算拨款支出决算为1452.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含一般公共服务支出183.1万元,国防及公共安全支出5万元,教育支出3.5万元,社会保障和就业支出147.7万元,医疗卫生和计划生育支出63.8万元,节能环保支出50.5万元,城乡社区支出28.4万元,农林水支出838.1万元,交通运输支出10.3万元,商品服务业等支出19.7万元,国土海洋气象等支出34.4万元,其他支出67.9万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款420.8万元。
2、“三公”经费决算
2018年“三公”经费决算数为8.73万元,其中,公务接待费0.89万元,公务用车购置及运行费7.84万元,因公出国(境)费0万元。
3、政府采购情况
2018年政府采购决算总额29.4万元,其中,政府采购货物决算16.6万元,政府采购服务决算12.8万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日,本系统车改完成后共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。
2018年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
5、绩效目标情况说明
2018年本单位整体支出绩效1452.4万元,其中:人员经费支出299.7万元,日常公用经费支出121.1万元;基本建设类项目支出279万元;行政事业类项目支出752.6万元。
六、决算公开表格
1:g01收入支出决算总表
2:g02收入决算表
3:g03支出决算表
4:g04财政拨款收入支出决算总表
5:g05一般公共预算财政拨款支出决算表
6:g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7:g07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8:g08政府性基金预算财政拨款支出决算表