2021年度湘阴县鹤龙湖镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湘阴县鹤龙湖镇人民政府部门概况
一、部门职责
湘阴县鹤龙湖镇人民政府的主要职责是:鹤龙湖镇党委、鹤龙湖镇人民政府主要承担贯彻落实党和国家路线方针政策,促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令、指示;完成县委、县政府交办的各项工作任务;执
行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责,承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省、市人民政府赋予的经济社会管理权限等
法定职责和赋权职责,并确保赋权事项接得住、管得好,有监督。
3.加强党的建设。坚持和加强党的全面领导,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,整体提升基层党组织建设科学
化、规范化水平,不断提高基层党组织的凝聚力、战斗力。
4.加强经济建设。编制经济发展规划;优化经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收;大
力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系建设,着力提升经济发展的质量和水平,不断提高人民生活水平。
5.加强社会管理。编制社会发展规划;负责区域内的教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作;负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;推进乡村振兴战略,着力优化农村人居环境;及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命和财产安全;加强农村规划建设和财政管理工作;负责区域内的
社区和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
6.提供公共服务。建立健全社会化服务体系;全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,不断优化办事创业和营商环境;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;依法依规承担县直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项,承办行政审批、政务服务事项,确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到
位、服务到位。
7. 维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系;依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育,增强公民法治意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
8. 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治,促进村民(社区居民)委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用;向县委、县政
府反映村(社区)的意见和建议。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
内设党政机构:1.党政办公室(行政审批办公室)。2.党建办公室。3.经济发展办公室(农业农村工作办公室)。4.社会事务办公室。5.自然资源规划和生态环境办公室。6.社会治安和应急管理办公室。
直属事业单位:1.湘阴县鹤龙湖镇政务便民服务中心(湘阴县鹤龙湖镇社会事业综合服务中心)。2.湘阴县鹤龙湖镇农业综合服务中心。3.湘阴县鹤龙湖镇退役军人服务站。4.湘阴县鹤龙湖镇水利服务站。
执法机构:湘阴县鹤龙湖镇综合行政执法大队。
相关站所:湘阴县鹤龙湖镇财政所。
(二)决算单位构成
湘阴县鹤龙湖镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘阴县鹤龙湖镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开01表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,663.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
90.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
154.70 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
4.00 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
55.00 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
81.41 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
33.69 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
25.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,806.73 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,006.40 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
4.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
53.17 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4,657.60 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入支出决算总表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开01表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,817.80 |
本年支出合计 |
58 |
7,817.80 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
7,817.80 |
总计 |
62 |
7,817.80 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开02表
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
7,817.80 |
7,817.80 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.82 |
90.82 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
55.94 |
55.94 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
29.94 |
29.94 |
|
|
|
|
|
20114 |
知识产权事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开02表
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开02表
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,806.73 |
1,806.73 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,683.03 |
1,683.03 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,226.58 |
1,226.58 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开02表
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
456.45 |
456.45 |
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
123.70 |
123.70 |
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
123.70 |
123.70 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,006.40 |
1,006.40 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
537.30 |
537.30 |
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
528.30 |
528.30 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
127.00 |
127.00 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
316.80 |
316.80 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
271.80 |
271.80 |
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开02表
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.17 |
53.17 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.17 |
53.17 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.17 |
53.17 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4,657.60 |
4,657.60 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
4,626.60 |
4,626.60 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
4,626.60 |
4,626.60 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开03表
金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,817.80 |
1,540.66 |
6,277.14 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.82 |
90.82 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
55.94 |
55.94 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
29.94 |
29.94 |
|
|
|
|
20114 |
知识产权事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开03表
金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
55.00 |
5.00 |
50.00 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开03表
金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,806.73 |
1,226.58 |
580.15 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,683.03 |
1,226.58 |
456.45 |
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,226.58 |
1,226.58 |
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开03表
金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
456.45 |
|
456.45 |
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
123.70 |
|
123.70 |
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
123.70 |
|
123.70 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,006.40 |
17.00 |
989.40 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
537.30 |
9.00 |
528.30 |
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
528.30 |
|
528.30 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
127.00 |
8.00 |
119.00 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
119.00 |
|
119.00 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
316.80 |
|
316.80 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
271.80 |
|
271.80 |
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
25.30 |
|
25.30 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开03表
金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
25.30 |
|
25.30 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.17 |
53.17 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.17 |
53.17 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.17 |
53.17 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4,657.60 |
|
4,657.60 |
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
4,626.60 |
|
4,626.60 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
4,626.60 |
|
4,626.60 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
财政拨款收入支出决算总表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开04表金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,663.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
90.82 |
90.82 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
154.70 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,806.73 |
1,683.03 |
123.70 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,006.40 |
1,006.40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
53.17 |
53.17 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4,657.60 |
4,626.60 |
31.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
财政拨款收入支出决算总表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开04表金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,817.80 |
本年支出合计 |
59 |
7,817.80 |
7,663.10 |
154.70 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,817.80 |
总计 |
64 |
7,817.80 |
7,663.10 |
154.70 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开05表
金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,663.10 |
1,540.66 |
6,122.44 |
201 |
一般公共服务支出 |
90.82 |
90.82 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
20106 |
财政事务 |
55.94 |
55.94 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
2010606 |
财政监察 |
20.00 |
20.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
29.94 |
29.94 |
|
20114 |
知识产权事务 |
3.00 |
3.00 |
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
3.00 |
3.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
17.88 |
17.88 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开05表
金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.88 |
17.88 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
|
20406 |
司法 |
2.00 |
2.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
55.00 |
5.00 |
50.00 |
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
|
50.00 |
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
50.00 |
|
50.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.41 |
81.41 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.49 |
72.49 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开05表
金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.49 |
72.49 |
|
20809 |
退役安置 |
1.50 |
1.50 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.50 |
1.50 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.41 |
3.41 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.68 |
0.68 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.73 |
2.73 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.69 |
33.69 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
33.69 |
33.69 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
33.69 |
33.69 |
|
211 |
节能环保支出 |
25.00 |
25.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
25.00 |
25.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
25.00 |
25.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,683.03 |
1,226.58 |
456.45 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,683.03 |
1,226.58 |
456.45 |
2120101 |
行政运行 |
1,226.58 |
1,226.58 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开05表
金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
456.45 |
|
456.45 |
213 |
农林水支出 |
1,006.40 |
17.00 |
989.40 |
21301 |
农业农村 |
537.30 |
9.00 |
528.30 |
2130124 |
农村合作经济 |
6.00 |
6.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.00 |
3.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
528.30 |
|
528.30 |
21305 |
扶贫 |
127.00 |
8.00 |
119.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
8.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
119.00 |
|
119.00 |
21307 |
农村综合改革 |
316.80 |
|
316.80 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
271.80 |
|
271.80 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
45.00 |
|
45.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
25.30 |
|
25.30 |
2139999 |
其他农林水支出 |
25.30 |
|
25.30 |
214 |
交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开05表
金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.17 |
53.17 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.17 |
53.17 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.17 |
53.17 |
|
229 |
其他支出 |
4,626.60 |
|
4,626.60 |
22999 |
其他支出 |
4,626.60 |
|
4,626.60 |
2299999 |
其他支出 |
4,626.60 |
|
4,626.60 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开06表金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
918.05 |
302 |
商品和服务支出 |
262.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
312.65 |
30201 |
办公费 |
11.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
269.54 |
30202 |
印刷费 |
20.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
96.00 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
310 |
资本性支出 |
8.00 |
30106 |
伙食补助费 |
56.56 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.49 |
30206 |
电费 |
29.94 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.53 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.69 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.41 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.17 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
53.88 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
351.64 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.90 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
1.50 |
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
262.15 |
30226 |
劳务费 |
62.31 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
36.25 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
26.59 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开06表金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
87.99 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,269.69 |
|
|
|
|
公用经费合计 |
270.97 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开07表
金额单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.10 |
|
|
|
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
0.10 |
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开08表
金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
154.70 |
154.70 |
|
154.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
123.70 |
123.70 |
|
123.70 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
123.70 |
123.70 |
|
123.70 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
123.70 |
123.70 |
|
123.70 |
|
229 |
其他支出 |
|
31.00 |
31.00 |
|
31.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 |
|
21.00 |
21.00 |
|
21.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
|
21.00 |
21.00 |
|
21.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:湘阴县鹤龙湖镇人民政府
公开09表
金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计7817.80万元,与上年相比增加4555.13
万元,上升139.61%。主要是其他收入增加了。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7817.80万元,其中:财政拨款收入7817.80万元,
占100.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7817.80万元,其中:基本支出1540.66万元,9.71%。占项目支出6277.14万元,占80.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计7817.80万元,与上年相比,增加
4555.13万元,上升139.61%。主要是其他收支增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7663.10万元,占本年支出合计的98.02%,与上年相比,财政拨款支出增加5377.43万元,上升235.27%。主要是项目支出增加了。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7663.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)90.82万元,占比1.19%;公共安全支出(类)4.00万元,占比0.05%;文化旅游体育与传媒支出(类)55.00万元,占比0.72%;社会保障和就业支出(类)81.41万元,占比1.06%;卫生健康支出(类)33.69万元,占比0.44%;节能环保支出(类)25.00万元,占比0.33%;城乡社区支出(类)1683.03万元,占比21.96%;农林水支出(类)1006.40万元,占比13.13%;交通运输支出(类)4.00万元,占比0.05%;住房保障支出(类)53.17万元,占比0.69%;其他支出(类)4626.60万元,占比60.38%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1128.01万元,支出决算数为7663.10万元,完成年初预算的679.35%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为29.94万元,支出决算为29.94万元,完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。
6、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为17.88万元,支出决算为17.88万元,完成年初预算的100%。
9、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
10、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。
12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为72.49万元,支出决算为72.49万元,完成年初预算的100%。
15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。
16、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%。
17、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的100%。
18、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为33.69万元,支出决算为33.69万元,完成年初预算的100%。
19、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。
20、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1226.58万元,支出决算为1226.58万元,完成年初预算的100%。
21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为456.45万元,支出决算为456.45万元,完成年初预算的100%。
22、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
23、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。
24、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为528.3万元,支出决算为528.3万元,完成年初预算的100%。
25、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。
26、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为119万元,支出决算为119万元,完成年初预算的100%。
27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为271.8万元,支出决算为271.8万元,完成年初预算的100%。
28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。
29、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为25.3万元,支出决算为25.3万元,完成年初预算的100%。
30、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.17万元,支出决算为53.17万元,完成年初预算的100%。
32、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为4626.6万元,支出决算为4626.6万元,完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1540.66万元,其中:人员经费1269.69万元,占基本支出的82.41%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费270.97万元,占基本支出的17.59%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,与上年决算数相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.10万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为0.10万元,全年共接待来访团组2个,来宾19人次,主要是汨罗、益阳来鹤龙湖镇学习交流。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入154.70万元;年初结转和结余0.00万元;支出154.70万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出154.70万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为123.7万元,支出决算为123.7万元,完成年初预算的100%。
2、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%。
3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年机关运行经费支出262.97万元,年初预算数177.5万元,比年初预算增加85.47万元,增加48.15%,主要原因是:鹤龙湖镇大力宣传蟹虾小镇建设,机关运行经费增加了。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.9万元,用于干职工个人学历提升、村级报账员业务培训,人数26人,内容为干职工个人学历提升、村级报账员业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额553万元,其中:政府采购货物支出162万元、政府采购工程支出354万元、政府采购服务支出37万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有公务用车1辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
12.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
13.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
14.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
15.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
16.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
17.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
19.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映财政监察派出机构的专项业务支出。
21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项):反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。
23.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
25.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
26.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项):反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
30.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
32.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
33.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
34.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
35.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
36.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
37.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
38.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
39.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
40.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
41.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
42.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
43.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村
44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
45.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
46.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
47.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中隠寸公共交通运营补助以外的其他支出。
48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
50.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
51.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
52.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
第五部分
附件
附件2 鹤龙湖镇2021年度财政支出绩效评价自评报告.doc