静河镇2018年部门决算公开
目录
第一部分静河镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 静河镇单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 静河镇单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 静河镇单位概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定,执行本区域的经济和社会发展计划、预算,负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务;推进社会主义新农村建设,营造社会经济发展环境,保护国有资产、集体财产,维护各种经济组织及公民的合法权益。
二、机构设置
1.党政办公室(法制办公室)
主要职责:负责本镇党委、政府有关文件的起草工作,负责人大、纪委(监察)、人民武装部、组织、宣传、统战、机构编制、档案、工会、团委、妇联、保密等工作;承办党委、政府各类会议的各项准备及会议决定事项的督办、检查及反馈工作。
2.经济发展办公室(财政管理办公室)
主要职责:负责经济发展、统计、审计等工作;承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、农业、林业、水利、移民等经济管理工作。
3.社会事务管理办公室(国土规划建设环保办公室)
主要职责:承担人力社保、民政、文教、科技、体育、广播电视、民族、宗教、老龄、残联等工作;负责综合管理国土资源村镇规划和建设、环境保护等工作。
4.社会管理综合治理办公室(群众工作办公室、信访办公室)
主要职责:负责政法、社会管理综合治理等工作;配合司法部门做好法制宣传和普法教育工作;负责接待和处理本辖区内群众的来信来访工作。
5.安全生产监督管理办公室
主要职责:负责贯彻执行安全生产法律、法规等工作;负责辖区内安全生产监督检查工作;受委托开展相关安全生产执法工作。
6.卫生和计划生育办公室
主要职责:承担医疗卫生、计划生育与人口管理等工作。
7.综合行政执法办公室(综合行政执法队)
主要职责:在镇区域内行使下放权限的行政处罚及与之相关的监督检查职能。
镇人民代表大会、纪委(监察)、政法委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置和挂牌,其工作职责由镇党政机构承担。
第二部分 静河镇单位2018年度部门决算表
第三部分 静河镇单位2018年度部门决算情况说明
三、部门收支总体情况
决算总收入961.46万元,其中:经费拨款961.46万元。
决算总支出961.46万元,其中:人员经费支出346.74万元,日常公用经费支出168.61万元;基本建设类项目支出431.11万元;行政事业类项目支出15万元。
四、一般公共预算拨款支出决算
2018年一般公共预算拨款支出决算为961.46万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含一般公共服务支出164.54;公共安全支出6万元;教育支出1.7万元;社会保障和就业支出70.15万元;医疗卫生与计划生育支出38万元;节能环保支出68.87万元;城乡社区支出14.31万元;农林水支出515.52万元;交通运输支出14.43万元;商业服务业等支出19.7万元;国土海洋气象等支出22.24万元;其他支出26万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款164.54万元。
2、“三公”经费决算
2018年“三公”经费决算数为5.85万元,其中,公务接待费0.85万元,公务用车购置及运行费5万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.02万元,主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。
3、政府采购情况
2018年我乡政府采购决算总额10万元,其中,政府采购货物决算10万元,政府采购服务决算0万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日,本系统车改完成后共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。
2018年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
5、绩效目标情况说明
2018年本部门整体支出绩效目标961.46万元,其中:人员经费支出346.74万元,日常公用经费支出168.61万元;基本建设类项目支出431.11万元;行政事业类项目支出15万元。
第四部分名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、决算公开表格
1:g01收入支出决算总表
2:g02收入决算表
3:g03支出决算表
4:g04财政拨款收入支出决算总表
5:g05一般公共预算财政拨款支出决算表
6:g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7:g07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8:g08政府性基金预算财政拨款支出决算表