湘阴县六塘乡2019年度部门决算
目录
第一部分 湘阴县湘阴县六塘乡概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县六塘乡2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县六塘乡2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 湘阴县六塘乡概况
(一)主要职责
承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作;负责乡镇所属预算单位财务核算和监督;负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴;负责财政专项资金的监管,各项农民补贴的核定和兑付;负责农村社会保障资金的管理;负责乡镇国有资产管理;负责乡镇政府性债权债务的管理;负责财经法律法规及相关政策的执行。
(二)人员情况
我乡实有人员46名,其中:行政人员19人名,全额事业人员27名,离退休人员7人。
第二部分 湘阴县六塘乡2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 湘阴县六塘乡2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计29251774.07元;支出总计29251774.07元;年末无结余。收支总体增加主要一是因为村级建设资金拨款增加;二是因为乡镇人居环境及城镇建设资金拨款增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入决算29251774.07元,收入全部来源于公共财政拨款,其中一般公共财政预算9156554元,政府性基金预算财政拨款收入874700元,其他收入19220520.07元。
三、支出决算情况说明
2019年公共预算财政拨款支出决算10031254元,主要为支出,具体为:
①行政运行经费支出9156554元。主要用于系统保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。
②政府性基金支出874700元。主要用于村级建设资金拨款支出及乡镇人居环境整治、城镇建设支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计29251774.07 元,财政拨款支出总计29251774.07 元;收支总体增加主要财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出共计10031254元,占本年支出比重34%,主要原因为财政拨款增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年财政预算拨款支出共计10031254元,其中一般公共服务支出9156554元,占比91%;其他支出874700元,占比 9%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出共计10031254元,年初预算为9831254元,支出增加200000元,主要为 人居环境整治调整了预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出为10031254元,其中人员经费4538579.7元,占比45%;公用经费5492674.3元占比55%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费支出共计9367元,会议费4987元,培训费4380元。主要为单位厉行节约;
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费支出共计9367元,会议费4987元,培训费4380元。。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算财政拨款收入874700元,政府性基金支出874700元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
一是全面夯实基层组织建设。推动基层组织建设推进会,推出基层组织建设标准模板,实现基层组织“做有目标、行有方向”,全乡均已按要求,全面完成六塘乡2019年财政预算任务,做好全乡的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作,为群众办实事、办好事,力争创优评先。
二是全力服务中心大局。定期做好乡村清产核资工作,搞好年度财务审计工作,及时进行财务、政务公示、公开,促进镇村财务政务工作标准化,及时建立固定资产台账,严格保管国家和集体财产;维护社会稳定,保障群众合法权益,营造良好氛围,为群众办实事、办好事.搞好社会治安综合治理工作,打击地下“六合彩”,做好扫黑除恶工作,做到有黑必扫,除恶务尽,搞好本乡的治安巡逻,维护地方稳定;搞好生态环境普及工作,力争全民参与,营造良好氛围.搞好环境卫生整治工作,严禁焚烧秸秆,治理“脏”“乱”“差”,做好垃圾清理和转运工作以及垃圾分类整理工作;全心全意为群众办实事,办好事,保证群众办事时达到“一站式”效果,做到简政增效,让群众满意。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出461万元。
(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额 240万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240万元。
(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门有公务用车一台,无单位价值50 万元以上通用设备。
第四部分名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。