2015年湘阴县政务服务中心部门决算
湘阴县政务服务中心2015年部门决算说明
一、部门职能职责:
1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务;
2、负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核;
3、负责全县政务公开工作的规划、指导、检查和评比;
4、负责全县招商引资建设项目和重点建设工程项目的联合办理工作,并负责对房地产税费征收的监管;
中心内设四个股室;办公室、业务股、财务股、效能监察室。
二:2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计117万元,本年支出合计117万元,年未无结余。具体情况如下:2015年收入决算117万元,其中:财政拨款117万元,2015年支出决算117万元。
三:2015年财政拨款支出情况
2015年公共预算财政拨款支出决算117万元,主要支出包括:基本支出117万元,系保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费、伙食费等日常公用经费。
四;2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出9.4万元,其中公务用车运行维护费6万元,公务接待费3.4万元.
支出决算明细(点击下载)
2015年度湘阴县收入支出决算总表
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单位:政务中心
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、财政拨款收入
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117
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一、一般公共服务支出
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117
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其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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117
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本 年 支 出 合 计
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117
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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收入总计
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支出总计
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2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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单位
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、财政拨款收入
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117
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一、一般公共服务支出
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117
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其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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117
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本 年 支 出 合 计
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117
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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收入总计
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支出总计
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2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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单位:
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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201
|
一般公共服务支出
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20103
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政府办公厅(室)及相关机构事务
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2010301
|
行政运行
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32
|
32
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20107
|
税收事务
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2010799
|
其他税收事务支出
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56
|
4.3
|
51.7
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20199
|
其他一般公共服务支出
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2019999
|
其他一般公共服务支出
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12
|
|
12
|
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229
|
其他支出
|
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22999
|
其他支出
|
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2299901
|
其他支出
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17
|
|
17
|
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|
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|
小计
|
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117
|
36.3
|
80.7
|
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2015年度湘阴县 公共预算财政拨款支出决算表
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单位:
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单位:万元
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科目编码
|
科目名称
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合计
|
基本支出
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项目支出
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||
合计
|
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人员经费
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日常公用经费
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小计
|
其中:基本建设资金支出
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2010601
|
行政运行
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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小计
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2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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单位政务中心
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单位:万元
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“三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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9.4
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0
|
1
|
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6
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3.4
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75/564
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车子时间长维修费用增加
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