教育局2020年决算公开
目录
第一部分 湘阴县教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湘阴县教育局概况
一、 部门职责
(一)贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策,统筹规划和协调管理全县各级各类教育事业,负责拟订全县教育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案,并组织实施。指导教育教学研究和改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布,指导全县教育系统精神文明建设工作。
(二)推进基础教育均衡发展,促进教育公平。以城乡教育优质均衡发展为重点,以标准化学校建设为突破口,以校园文化建设为抓手,促进公共教育资源进一步向农村倾斜;深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育工作,保障素质教育的全面实施和教育质量的提高;负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;组织协调有关基础教育的教育教学研究工作,以全面实施素质教育。
(三)大力发展职业技术教育,认真落实《国家职业教育改革实施方案》,完善学历教育与培训并重的现代职业教育体系,以职业需求为导向,以实践能力培养为重点,大力加强应用型人才的培养,为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才。
(四)加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,研究提出完善民办教育政策措施的建议,规范民办学校办学行为。
(五)负责制订学前教育发展规划、扶持政策草案,会同有关部门组织实施;指导全县实施普及学前三年教育;规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设;规范民办幼儿园办园行为;指导学前教育机构进行教育教学改革。
(六)按照国家和省、市关于教育投入的方针、政策,管理和监督全县教育经费的投入和使用,参与起草县级筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策规定;指导编制并负责汇总上报全县各级各类学校发展情况和教育经费年度预决算;按有关规定归口管理县外机构和组织对我县的教育援助和贷款;监管教育系统国有资产,指导和组织实施全县教育系统的内部审计工作;负责各級各类学校的经济责任审计;负责全县扶贫助学资金的管理和组织捐资助学工作,负责高校学生生源地助学贷款管理;负责指导和管理学校后勤改革和后勤管理工作。
(七)依据《教师法》规定,在职责范围内主管全县教师工作。会同相关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资奖惩、人事管理方面的规章制度并组织实施;负责全县教师资格认定、职称评聘、招聘录用、培养培训、教育人才奖励、教师职业道德教育;负责全县教育系统单位、学校教师、干部职工调配交流、考核退休、人事档案管理;负责教育系统行政干部的选拔、任用、培训、考核、奖惩及教育奖励基金会等工作;按权限做好学校领导干部的考核工作,提出配备调整意见。
(八)负责组织实施各类高等学历教育招生考试和高、初中学业水平考试以及教育所负责的其他社会考试工作;指导和管理全县中小学生学籍,编制高中阶段教育招生计划;负责全县大中专学校毕业生就业创业指导和服务工作;综合管理和指导各层次的非学历培训和学前教育、继续教府等工作;指导协调各乡镇和各部门等有关教育工作;按有关规定承办本县各级各类学校的设置、调整、更名的审核、报批工作。
(九)组织、指导全县教育督导工作。负责全县义务教育普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和职业教育的监督、检查、评估、指导。
(十)负责全县各级各类学校电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理推进工作。
(十一)负责全县教育系统的勤工俭学管理工作,组织和指导校办企业推广新技术、开发新项目。
(十二)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人ロ与计划生育工作;指导本系统党建宣传、统战和群团工作;加强中小学生心理健康教育,加强家校合作,会同有关部门指导全县家庭教育和社区教育;组织、指导协调全县教育系统综合治理和安全稳定工作;负责全县教育系统的纪检、监察工作。
(十三)统筹管理全县的语言文字工作,指导推广普通话和规范汉字工作。
(十四)统筹管理全县社会力量办学,负责社会力量办学的审批、注册工作;归口管理教育系统对外交流与合作。
(十五)承担县委教育工作领导小组秘书组的日常工作。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十七)与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。
二、机构设置
根据编委核定,我局内设股室共有18个,二级机构4个,各学校51个,中小学干职工编制人数4712人,其中行政人员23人,事业编制人员4689人,全部纳入2020年部门决算编制范围。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湘阴县教育局内设机构包括:基教股、办公室、行政审批股、职成股、勤管股、督导室、招考办、师训股、学前教育股、审计股、学校建设办公室、计财股、资助中心、工会、人事股、安全办、民办教育股、体卫股,共18个股室。
(二)决算单位构成。湘阴县教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:教育局本级以及各二级机构和全县具备法人的资格中小学和公办高中(职高),明细为:湘阴县教育局、湘阴县教育局机关、湘阴县第一中学、湘阴县第二中学、湘阴县第一职业中等专业学校、湘阴县第四中学、湘阴县左宗棠中学、湘阴县教师进修学校、湘阴县教育研究室、湘阴县特殊教育康复学校、教育局幼儿园、湘阴县白泥湖乡中学、湘阴县车马乡中学、湘阴县城北学校、湘阴县城东实验学校、湘阴县城西镇浩河中学、湘阴县城西镇南阳中学、湘阴县城西镇古塘中学、湘阴县城西镇湘临中学、湘阴县东塘镇中学、湘阴县凤南中学、湘阴县金龙镇中学、湘阴县静河乡中学、湘阴县岭北镇茶湖潭中学、湘阴县岭北镇东港中学、湘阴县岭北镇躲风亭中学、湘阴县岭北镇铁角嘴中学、湘阴县六塘乡中学、湘阴县南湖镇南湖中学、湘阴县南湖镇和平中学、湘阴县南湖洲镇高建成中学、湘阴县南湖洲镇赛头中学、湘阴县三塘中学、湘阴县石塘中学、湘阴县文星镇城关中学、湘阴县文星镇湘江学校、湘阴县文星镇文星中学、湘阴县湘滨镇白马中学、湘阴县湘滨镇洞庭中学、湘阴县湘滨镇柳潭中学、湘阴县湘滨镇临资口中学、湘阴县新泉寺镇关公潭中学、湘阴县新泉寺镇中学、湘阴县新泉寺镇西林中学、湘阴县杨林寨中学、湘阴县玉华乡中学、湘阴县袁家铺镇中学、湘阴县樟树镇中学、湘阴县长康镇中学、湘阴县知源中学,不包含湘阴县广播电视大学。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
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|
公开01表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
56881.404317 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
49.5 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
||||
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
5 |
||||
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
54674.48227 |
||||
六、经营收入 |
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
19 |
965.749247 |
||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、卫生健康支出 |
20 |
500.45 |
||||
八、其他收入 |
8 |
60.25 |
八、城乡社区支出 |
21 |
29.88 |
||||
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
22 |
716.5928 |
||||
本年收入合计 |
10 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
||||
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
||||
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
||||
总计 |
13 |
56941.654317 |
总计 |
26 |
|
||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
56941.654317 |
56881.404317 |
|
|
|
|
60.25 |
||
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
49.5 |
49.5 |
|
|
|
|
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
54674.48227 |
54614.23227 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
965.749247 |
965.749247 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
500.45 |
500.45 |
|
|
|
|
|
|
212020 |
城乡社区规划与管理 |
29.88 |
29.88 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
716.5928 |
716.5928 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
56941.654317 |
56371.654317 |
570 |
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
49.5 |
49.5 |
|
|
|
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
13964.9888 |
13964.9888 |
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
37164.492217 |
37164.492217 |
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
2869.061253 |
2299.061253 |
570 |
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
223.56 |
223.56 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
191.39 |
191.39 |
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
110.99 |
110.99 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
891.766747 |
891.766747 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.5625 |
8.5625 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
26.76 |
26.76 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
38.66 |
38.66 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
39.8 |
39.8 |
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
449.65 |
449.65 |
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
29.88 |
29.88 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
716.5928 |
716.5928 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
56881.404317 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
49.5 |
49.5 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
60.25 |
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
5 |
5 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
54674.48227 |
54674.48227 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
20 |
965.749247 |
965.749247 |
|
|
|
|
7 |
|
七、卫生健康支出 |
21 |
500.45 |
500.45 |
|
|
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
22 |
29.88 |
29.88 |
|
|
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
23 |
716.5928 |
716.5928 |
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
24 |
56941.654317 |
56941.654317 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
56941.654317 |
本年支出合计 |
25 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
26 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
29 |
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
56941.654317 |
总计 |
30 |
56941.654317 |
56941.654317 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
部门: 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
56881.404317 |
56311.404317 |
570 |
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
49.5 |
49.5 |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
5 |
5 |
|
2050101 |
行政运行 |
13964.9888 |
13964.9888 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
150 |
150 |
|
2050201 |
学前教育 |
495.088 |
495.088 |
|
2050202 |
小学教育 |
898.46 |
898.46 |
|
2050203 |
初中教育 |
24189.86 |
24189.86 |
|
2050204 |
高中教育 |
7427.646417 |
7427.646417 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4093.1878 |
4093.1878 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
2869.061253 |
2299.061253 |
570 |
2050701 |
特殊学校教育 |
127.56 |
127.56 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
96 |
96 |
|
2050801 |
教师进修 |
191.39 |
191.39 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
110.99 |
110.99 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
891.766747 |
891.766747 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.5625 |
8.5625 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
26.76 |
26.76 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
38.66 |
38.66 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
11 |
11 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
39.8 |
39.8 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
449.65 |
449.65 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
29.88 |
29.88 |
|
2210201 |
住房公积金 |
716.5928 |
716.5928 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
部门: 公开06表 单位:万元 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
48151.493047 |
302 |
商品和服务支出 |
6812.66787 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
21845.7127 |
30201 |
办公费 |
1129.7006 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.57 |
30202 |
印刷费 |
423.4915 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
7.0560 |
310 |
资本性支出 |
578.16 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
3.0744 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
570 |
30107 |
绩效工资 |
12755.9639 |
30205 |
水费 |
418.3728 |
31002 |
办公设备购置 |
8.16 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5188.926747 |
30206 |
电费 |
568.8278 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.7 |
30207 |
邮电费 |
89.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2464.43 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
227.554 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
354.08 |
30211 |
差旅费 |
125.621 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
3827.8128 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
985.0726 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1582.2969 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1399.3334 |
30215 |
会议费 |
144.3089 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
599.6582 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
29.41 |
30217 |
公务接待费 |
9.0442 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
124.028 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
328.4605 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
310.8718 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
25.3003 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
520.5657 |
30228 |
工会经费 |
1297.035317 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
186.5254 |
30239 |
其他交通费用 |
88.7927 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
23.5 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
546.719553 |
|
|
|
人员经费合计 |
49550.826447 |
公用经费合计 :7390.82787 |
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9.0442 |
|
|
|
|
9.0442 |
9.0442 |
|
|
|
|
9.0442 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(说明:湘阴县教育局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
无 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计56941.65万元。与上年相比,增加460.42万元,增加0.81%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加
二、收入决算情况说明
本年收入合计56941.65万元,其中:财政拨款收入56881.4万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入60.25万元,占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计56941.65万元,其中:基本支出55892.56万元,占98.2%;项目支出570万元,占1.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计56881.4万元,与上年相比,增加17.59万元,增加0.03%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出56881.4万元,占本年支出合计的99.9%,与上年相比,财政拨款支出增加17.59万元万元,增加0.03%,,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出56881.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出49.5万元,占0.09%;教育(类)支出54614万元,占96%;公共安全支出5万元,占0.009%;社会保障和就业支出965.75万元,占1.7%;卫生健康支出500.45万元,占0.9%;城乡社区支出29.88万元,占0.005%;住房保障支出716.59万元,占1.3%
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为56147.64万元,支出决算数为56881.4万元,完成年初预算的101%,其中:
1、一般公共服务(类),其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
年初预算为38.5万元,支出决算为49.5万元,完成年初预算的129%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一职专业增加11万元。
2、公共安全支出。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
3、教育支出
年初预算为54341.02万元,支出决算为54674.48万元,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的主要原因是:二中增加28621元;四中增加167405元;一职增加2489549.7元;左宗棠中学增加649039元。
4、社会保障和就业支出
年初预算为890.14万元,支出决算为965.75万元,完成年初预算的108%,决算数大于年初预算数的主要原因是:二中增加40900元;四中增加44267.47元;一职专增加599300元;左宗棠中学增加71600元。
5、卫生健康支出
年初预算为320.94万元,支出决算为500.45万元,完成年初预算的156%,决算数大于年初预算数的主要原因是:二中增加336900元;四中增加316300元;一职专增加1139600元;左宗棠中学增加2300元。
6、城乡社区支出
年初预算为29.88万元,支出决算为29.88万元,完成年初预算的100%,
7、住房保障支出
年初预算为522.15万元,支出决算为716.6万元,完成年初预算的137%,决算数大于年初预算数的主要原因是:二中增加539100元;四中增加58000元;一职专增加1244128元;左宗棠中学增加23600元;一中增加79562元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出56881.4万元,其中:人员经费49550.83万元,占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴;公用经费6760.58万元,占基本支出的12%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费;项目支出570万元占基本支出1%,主要是中职教育。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.0442万元,支出决算为9.0442万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
公务接待费支出预算为9.0442万元,支出决算为9.0442万元,完成预算的100%,与上年相比增加5.84万元,增长65%,增长的主要原因是广州羊城晚报社教育捐赠和各项检查及调研发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.0442万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.
2、公务接待费支出决算为9.0442万元,全年共接待来访团组154个、来宾1507人次,主要是广州羊城晚报社教育捐赠和各项检查及调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度湘阴县教育局无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出173.06万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费144.31万元,用于召开教育系统各类会议,人数13670人次,内容为教育工作大会、教育行政大会、教育收费工作大会、教育资助工作大会、全县各校教师大会;开支培训费599.66万元,用于开展教师国培、省培、市培、县培和校本培训,人数11273人次人,内容为2021校长管理能力提升研修、2021年全省教师培训管理者高级研修班、2021副校长专题研修、名师校长工作室建设能力提升专题研修、岳阳市2021年中小学(幼儿园)教师远程培训、2021年度全省乡村教师专业适岗培训等等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额578.16万元,其中:政府采购货物支出8.16 万元、政府采购工程支出570万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额570万元,占政府采购支出总额的98.59%,其中:授予小微企业合同金额8.16万元,占政府采购支出总额的1.41%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……
第四部分
名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件