湘阴县文体广新局2015年部门决算
湘阴县文体广新局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
文体广新局履行全县文化、体育、新闻出版、版权的管理职能,主要负责全县文化体育事业规划,文艺创作和演出,文化市场监管和文化体育设施建设,培训文化体育人才,推动群众文化体育事业发展。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计9646690元,本年支出合计9646690元,年末结转和结余0元。具体情况如下:
2015年收入决算9646690元,收入全部来源于公共财政拨款。
2015年支出决算9646690元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算9646690元,主要支出包括:
①一般公共服务63995元。
②文化体育与传媒9582695元。主要用于开展文群众化体育活动、文化市场管理、体育竞赛与训练等。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出共计7.79万元,其中公务用车运行维护费2.79万元,公务接待费5万元。
支出决算明细表(点击下载)
2015年度湘阴县收入支出决算总表
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单位:湘阴县文体广新局
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、财政拨款收入
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964.67
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一、一般公共服务支出
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6.4
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其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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958.27
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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964.67
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本 年 支 出 合 计
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964.67
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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收入总计
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964.67
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支出总计
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964.67
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2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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单位:湘阴县文体广新局
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、财政拨款收入
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964.67
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一、一般公共服务支出
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6.4
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其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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958.27
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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964.67
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本 年 支 出 合 计
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964.67
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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收入总计
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964.67
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支出总计
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964.67
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2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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单位:湘阴县文体广新局
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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964.67
|
964.67
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201
|
一般公共服务支出
|
6.40
|
6.40
|
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20199
|
其他一般公共服务支出
|
6.40
|
6.40
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
6.40
|
6.40
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
958.27
|
958.27
|
|
20701
|
文化
|
532.75
|
532.75
|
|
2070101
|
行政运行
|
181.46
|
181.46
|
|
2070109
|
群众文化
|
28.85
|
28.85
|
|
2070112
|
文化市场管理
|
16.00
|
16.00
|
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2070199
|
其他文化支出
|
306.44
|
306.44
|
|
20703
|
体育
|
74.10
|
74.10
|
|
2070301
|
行政运行
|
24.00
|
24.00
|
|
2070305
|
体育竞赛
|
20.30
|
20.30
|
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2070306
|
体育训练
|
25.20
|
25.20
|
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2070308
|
群众体育
|
1.00
|
1.00
|
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2070399
|
其他体育支出
|
3.60
|
3.60
|
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20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
351.42
|
351.42
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2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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单位:湘阴县文体广新局
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单位:万元
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“三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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7.79
|
0
|
1
|
0
|
2.79
|
5
|
45/545
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三公经费较之2014年有显著减少,主要原因为单位厉行节约。
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