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湘阴县卫计局2015年度部门决算

来源: 卫计局 发布时间: 2016-09-14 00:00 浏览次数: 1

湘阴县卫计局2015年度部门决算情况说明

 

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策、法律法规规章;推进医药卫生体制改革;依法拟定并组织实施全县卫生工作的发展规划、计划。

2、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全事故的工作。

3、贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育。制定并组织实施严重危害人群健康疾病防治的实施办法;组织对重大疾病的综合防治;组织、指导全县传染病的防治工作。

4、负责卫生计生应急工作,制定卫生计生应急预案和措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、指导规范卫生计生行政执法工作,监督管理全县传染病防治及职业、环境、放射和学校卫生工作,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

6、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,实施国家和省关于医疗机构医疗质量标准、服务规范、职业道德规范的管理标准,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

7、负责县干部保健对象的医疗保健工作;负责县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

8、承担县艾滋病性病防治工作联席会议具体工作。

9、承办县政府和上级部门交办的工作,检查指导全县各医疗卫生单位的医疗卫生工作。

 

二、2015年部门决算报表说明

(一)收入支出情况说明

1)卫生部门2015年度部门决算收入总计2041.73万元。

2)卫生部门2015年度部门决算财政拨款支出总计2041.73万元.年未结转和结余0.00万元

基本支出2036.23万元,其中:主要用于机构正常运转、完成日常工作任务及承担卫生事业发展相关工作而发生的各项支出,包括医疗和计划生育支出2025.56万元、一般公共服务3.57万元、社会保障和就业7.10万元。

其他支出5.5万元,主要是为了完成其特定的行政工作任务及卫生事业发展目标业务工作的支出。

(二)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

卫生部门2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.32万元,各分项支出情况如下:

公务用车购置及运行维护费17.3万元,2015年度本单位购置公务用车4辆,年末公务用车保有量4辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费等费用。

公务接待15.02万元,主要用于部门相关业务考核,督导、交流等费用。

 

 

支出决算明细表(点击下载

 

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位:湘阴县卫生和计划生育局

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

2041.73

一、一般公共服务支出

3.57

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.1

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2031.06

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

          

2041.73

          

2041.73

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

2041.73

支出总计

2041.73

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

 

单位:湘阴县卫生和计划生育局

   

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

金额

项目

金额

 

一、财政拨款收入

2041.73

一、一般公共服务支出

3.57

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.1

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2031.06

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

          

2041.73

          

2041.73

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

收入总计

2041.73

支出总计

2041.73

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:湘阴县卫生和计划生育局                                                                                              单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

 

合计

2,041.73

2,031.56

10.17

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.57

1

2.57

 

 

 

20110

人力资源事务

2

1

1

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

1.57

 

1.57

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1.57

 

1.57

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1.57

 

1.57

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.1

5

2.1

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

5

5

 

 

 

 

2080101

  行政运行

5

5

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.5

 

1.50

 

 

 

20807

就业补助

 

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

0.6

 

0.6

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2025.56

2025.56

 

 

 

 

21005

医疗保障

2005.26

2005.26

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

20.3

20.3

 

 

 

 

229

其他支出

5.5

 

5.5

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

5.5

 

5.5

 

 

 

2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

 

 

单位:湘阴县卫生和计划生育局                                                                              单位:万元

 

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

 

32.32

 

4

 

17.3

15.02

187/1437

比上年增加3.67万元,合并后增加车辆3台,科室公务接待增加。