湘阴县民政局2015年部门决算
湘阴县民政局2015年部门决算说明
一:民政部门职能职责
民政部门是政府主管社会行政事务的重要职能部门,主要职责包括:
1:优抚双拥
负责全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承办伤残等级、烈士称号的申报工作;负责革命烈士建筑物的管理工作;承担县“双拥”领导小组办公室的日常工作。
2:退伍安置
负责接收安置退役士兵、转业士官、复员干部;贯彻实施国家有关复退军人法律、法规和政策;开展退役士兵技能培训
3:救灾救济
负责查灾、核灾、灾情统计和上报,开展城乡居民冬令、春荒生活救助;募集、接收、分配救灾捐赠款物,监督指导救灾款物的使用,帮助灾区群众开展生产自救;负责60年代精简退职人员的救济和补助工作。
4:民间组织管理
负责社会团体和民办非企业单位的登记和管理;承办新成立社会团体和民办非企业单位的审核、登记与变更登记、注销登记、日常管理和清理整顿工作;负责社会团体和民办企业单位的监督管理、年度检查、对违法违纪的社会团体、民办非企业单位依法进行查处。
5:老龄工作
贯彻执行国家老龄工作的有关方针政策和法规;维护老年人合法权益,为老年人提供服务;具体负责办理全县老年优待证、百岁老人申报审核和长寿保健金、基本养老服务补贴工作;承担县老龄委交办的其他工作
6:革命老区建设
指导、协调全县革命老区扶贫工作;监管全县老区扶贫资金和转移支付资金项目的使用情况;动员和引导社会力量与老区扶贫开发,促进革命老区经济发展。
7:社会事务
负责全县福利机构的规划、审批和监督管理;做好全县儿童福利保障及有关项目的落实;做好国内公民收养登记工作;指导和监督殡葬执法、城市救助、公墓建设和管理等相关工作。
8:基层政权和社区建设
拟订城乡基层群众自治组织建设政策,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督;督促村(居)务公开和规范化建设工作;拟订社区服务管理措施,指导社区服务体系建设。
9:区划地名
承办乡镇和全县行政区域的设立、撤销、更名、界线变更;承办市局下达的与友邻地区的勘界及处理边界争议和纠纷的工作;承办行政村(区)的设立、撤销、合并、更名、命名的报批工作;规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定等工作。
10:社会救助
拟定全县社会救助规则,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城乡社会经济,组织指导扶贫济困等社会救助活动;指导农村敬老院建设和农村五保户的供养工作。
11:军队离退休干部休养
落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇,提供生活服务及医疗保障;组织军队离休退休干部开展文化体育和社会公益活动。
12:婚姻登记
负责全县婚姻登记管理工作,宣传婚姻登记法律法规,倡导文明婚俗;依法为符合婚姻登记条件的当事人办理婚姻登记,依法为婚姻证件遗失或损毁的当事人补发证件,依法出具婚姻登记记录证明,依法撤销受胁迫的结婚登记。
13救助管理
负责对城市生活无着落的流浪乞讨人员(含精神病人和流浪未成年人)的临时性收容、救济和教育;保障救助对象基本生活权益,为其返乡提供服务。
14殡葬管理(殡葬执法)
负责殡葬管理工作,宣传贯彻执行殡葬管理有关法律法规,推进殡葬改革;开展城区违规治丧执法整顿,积极推进殡仪馆全面禁炮工作。
15慈善工作
负责建立、筹募和管理慈善基金和各专项基金;接受自然人、法人及其他组织的捐赠;组织各种形式的募捐活动,为弱势群体提供物质扶助和精神抚慰;开展多种形式的慈善公益活动;指导县内各地慈善团体,促进地方慈善事业的发展。
16福彩募捐
负责宣传和贯彻执行国家福利彩票发行的法规和政策,筹集社会福利资金;负责福利彩票管理工作。
17:光荣院
负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等优抚对象等工作。
18社会福利院
负责社会弃婴,孤残儿童的收养、救治、康复、教育等工作;负责社会托老工作,积极探索养老事业的新办法,发展社会养老、托老事业。
19:烈士陵园管理
宣传贯彻落实烈士陵园管理的法规政策;负责全县烈士事迹、史料、遗物的收集、收集、整理和纪念展览工作;以烈士陵园为阵地,开展爱国主义和革命传统教育活动。
20:康复医院
负责五保、老复员军人等重点救助对象和救助机构收送的社会流浪急诊病人的诊治;负责社会“三无”精神病患者及复退军人慢性精神病患者的收治工作。
二:2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计21753.24万元,本年支出合计21574.88万元,结余178.36万元。
具体情况如下:
2015年收入决算21753.24万元,其中:财政拨款收入21753.24万元。
2015年支出决算21574.88万元。
结余178.36万元为精神病大楼及救灾仓库工程未动工。
三:2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算21574.88万元,主要支出包括:
基本支出1374.74万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、临聘人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出20200.14万元。主要用于民生事业
四:2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出35.08万元,其中公务用车购置及运行维护费21.5万元;公务接待费13.58万元。
支出决算明细表(点击下载)
2015年度湘阴县收入支出决算总表
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单位
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、财政拨款收入
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21753.24
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一、一般公共服务支出
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其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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21574.88
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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21753.24
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本 年 支 出 合 计
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21574.88
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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178.36
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收入总计
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21753.24
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支出总计
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21753.24
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说明:结余178.36万元为精神病大楼及救灾仓库工程未动工
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2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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单位
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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一、财政拨款收入
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21753.24
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一、一般公共服务支出
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其中:政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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21574.88
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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21753.24
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本 年 支 出 合 计
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21574.88
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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年末结转和结余
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178.36
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收入总计
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21753.24
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支出总计
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21753.24
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说明:结余178.36万元为精神病大楼及救灾仓库工程未动工
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2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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单位:
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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21,574.88
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中:基本建设资金支出
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208
|
社会保障和就业
|
21,574.88
|
1,046.25
|
328.49
|
20200.14
|
|
20802
|
民政管理事务
|
1,374.74
|
1,046.25
|
328.49
|
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|
2080201
|
行政运行
|
1,046.25
|
1,046.25
|
|
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|
2080299
|
其他民政管理事务
|
328.49
|
|
328.49
|
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|
20808
|
抚恤
|
4,711.38
|
|
|
4711.38
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
4711.38
|
|
|
4711.38
|
|
20809
|
退役安置
|
506.59
|
|
|
506.59
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
506.59
|
|
|
506.59
|
|
20810
|
社会福利
|
3,448.38
|
|
|
3,448.38
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
3,448.38
|
|
|
3,448.38
|
|
20818
|
其他农村社会经济
|
10,391.90
|
|
|
10,391.90
|
|
2081899
|
其他农村社会经济支出
|
10,391.90
|
|
|
10,391.90
|
|
20815
|
自然灾害生活救助
|
475.00
|
|
|
475.00
|
|
2081599
|
其他自然灾害生活救助支出
|
475
|
|
|
475
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
666.89
|
|
|
666.89
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2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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单位
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单位:万元
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“三公经费”支出(公共预算财政拨款)
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小计
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因公出国(境)费用
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公务车保有量(台)
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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35.08
|
/
|
7
|
/
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21.5
|
13.58
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208批次/832人
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与上年度增减变化原因说明:规范了接待管理,控制了接待标准
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