湘阴县发展和改革局2017年部门预算
一、部门职能职责
负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划,提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议,提出运用各种经济手段和政策的建议;受县人民政府委托,向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我局内设机构24个,全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别办公室、法规股、投资股、行政审批办公室、地区发展股、重点项目办、农村经济股、工业外经股、基础产业股、财贸服务股、环境保护资源节约股、社会发展股、重大项目稽察办公室、价格管理股、优化经济发展环境办公室、政工人事股、财务股、监察室、扶贫开发办、能源股、价格监督检查所、价格认证中心、价格监测中心、成本调查队。
三、部门收支概况
预算总收入1065.63万元。其中:经费拨款864.83万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款200.80万元。
预算总支出1065.63万元。其中:基本支出736.83万元(工资福利支出629.00万元,一般商品和服务支出72.80万元,对个人和家庭补助支出35.03万元)主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出128.00万元,包含1、项目申报经费100万元;2、价格调控专项经费20万元;3、优化办8万元。 纳入部门预算的非税支出200.80万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费预算9万元。其中,公务接待费9万元,因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0万元,其他交通费用XX万元,比上年预算减少XX万元,降低XX%。因实施公务用车制度改革,公务用车数量减少,运行费随之降低,预算比上年减少XX万元,降低XX%。其他交通费用主要用于公车改革后因公务需要的临时租车;因公出国(境)费用于参加政府组织的境外有关事务、会议及培训;
2.2017年机关运行经费预算63.80万元。是保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。
附件:部门预算公开下载