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湘阴县发改局2015年部门决算

来源: 发展和改革局 发布时间: 2016-07-20 00:00 浏览次数: 1

湘阴县发改局2015年部门决算说明

一、部门职能职责

依照国家和省市有关法律、法规、政策,对全县发改工作研究提出全县经济和社会发展的中长期规划、年度计划、发展速度和结构调整的调控目标,衔接平衡各主要行业的行业规划;负责全县国民计划、社会发展宏观性、全局性、战略性问题研究工作;提出全县国民经济和社会发展战略。负责重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局、生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和地区经济协调发展。负责汇总全县经济和社会发展的情况,分析、研究经济形势;进行宏观经济预测。提出全县固定资产投资总规模、规划县内重大项目的布局和资金来源。衔接、组织落实建设项目,并对项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算的控制进行监督检查。衔接国家项目资金(专项资金)并负责项目管理、协调、监督工作。负责价格管理和监督检查工作。做好科技、教育、文化、卫生等社会事业与全县国民经济和社会发展的衔接平衡;研究提出经济与社会协调发展、相互促进政策;协调各项社会事业发展中的重大问题。负责与省西部开发领导小组办公室的工作联系,研究提出西部开发中我县经济发展、重点基础设施建设、生态环境保护和建设、结构高速资源开发以及重点项目布局的意见。研究和指导全县流通体制改革;负责全县商品市场经济体系的规划、建设;培育发展和完善市场体系拟定规范流通秩序和市场规范的法规政策;监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调整。拟定行业规划和行业法规,实施行业管理。负责组织协调全县经济技术协作、横向经济联合。承办县政府交办的其他事项。

二、基本情况

本单位现有人数44人,其中:在职33人,退休11人。公务用车实用数1辆。

三、2015年收入支出决算总体情况

2015年收入总计519.32万元,本年支出合计519.32万元。具体情况如下:

2015年收入决算519.32万元,其中:公共财政拨款 519.32 万元。

2015年支出决算519.32万元。

四、2015年财政拨款支出决算情况

    2015年公共预算财政拨款支出决算519.32万元。系基本支出。包括:

1.工资福利支出173万元;

2.商品和服务支出:302.32万元;

3.对个人和家庭的补助支出:44万元。;

    五、2015年“三公经费”决算情况

2015年“三公经费”支出10.8万元,其中公务用车运行维护费5万元;公务接待费5.8万元。

 

 

支出决算明细表(点击下载

 

 

 

 

2015年度湘阴县收入支出决算总表

单位:湘阴县发展和改革局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

519.32

一、一般公共服务支出

489.7

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

29.62

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

          

519.32

          

519.32

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

519.32

支出总计

519.32

 

 

 

 

 

2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表

单位:湘阴县发展和改革局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

519.32

一、一般公共服务支出

489.7

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

29.62

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

          

519.32

          

519.32

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

519.32

支出总计

519.32

 

 

 

 

 

2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表

单位:湘阴县发展和改革局

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

201

一般公共服务支出

519.3

217

144.7

157.6

 

20104

发展与改革事务

484.9

217

139.9

128

 

2010401

行政运行

261.9

200

61.9

0

 

2010404

战略规划与实施

8

 

 

8

 

2010406

社会事业发展规划

120

 

 

120

 

2010499

其他发展与改革事务支出

95

17

78

0

 

20199

其他一般公共服务支出

4.8

 

4.8

0

 

2019999

其他一般公共服务支出

4.8

 

4.8

0

 

211

节能环保支出

29.6

 

 

29.6

 

21199

其他节能环保支出

29.6

 

 

29.6

 

2119901

其他节能环保支出

29.6

 

 

29.6

 

 

 

 

 

 

2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表

单位:湘阴县发展和改革局

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公经费”支出(公共预算财政拨款)

 

小计

因公出国(境)费用

公务车保有量(台)

公务车购置

公务车运行维护费

公务接待费

接待批次/接待人数

与上年度增减变化原因说明

10.8

0

1

0

5

5.8

105/476

与上年度相比之下“三公”经费有所下降。我局严格按照财政有关文件精神,切实提高工作效能,加强对会议经费、差旅费、公务车辆燃油费、公务接待费及办公用品的计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。