县发改局2014年财政预算
2014年部门收支预算总表
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部门:发改局
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政拨款
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160.1
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一、一般公共服务
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160.1
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二、事业收入
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二、公共安全
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三、事业单位经营收入
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三、教育
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四、其他收入
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四、科学技术
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五、文化体育与传媒
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六、社会保障和就业
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七、医疗卫生
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八、节能环保
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九、城乡社区事务
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十、农林水事务
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十一、交通运输
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十二、资源勘探电力信息等事务
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十三、商业服务业等事务
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十四、金融监管等事务支出
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十五、地震灾后恢复重建支出
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十六、国土资源气象等事务
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十七、住房保障支出
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十八、粮油物资储备管理事务
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十九、预备费
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二十、国债还本付息支出
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二十一、其他支出
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本年收入合计
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160.1
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本年支出合计
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160.1
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用事业基金弥补收支差额
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年末结转和结余结转
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上年结转和结余
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收入总计
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160.1
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支出总计
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160.1
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2014年公共财政拨款支出预算表
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部门:发改局
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单位:万元
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功能科目
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支出预算合计
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人员经费
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公用经费
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专项经费
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小计
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工资预算
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社保费
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津补贴
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政府办公厅(室)及相关机构事务
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160.1
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141.7
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41.4
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9.5
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90.8
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10.4
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8
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2014年“三公”经费预算财政拨款情况表
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部门:发改局
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单位:万元
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项 目
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本年预算数
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合 计
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15
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1、因公出国(境)费用
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2、公务接待费
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10
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3、公务用车费
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5
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其中:(1)公务用车运行维护费
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5
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(2)公务用车购置
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