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湘阴县农业农村局2019年度部门决算

来源: 湘阴农业农村局 发布时间: 2020-09-25 08:49 浏览次数: 1

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第一部分  农业农村局单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置及决算单位构成

第二部分农业农村局2019年度决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分农业农村局 概况

一、部门职责

(一)负责全县农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。

(二)会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。

(三)贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策,拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案,推进农业依法行政。

(四)研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,组织实施检查监督惠农政策的落实,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。

(五)拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展,会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。

(六)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和县级财政性资金安排的建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

(七)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程。

(八)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估和风险监测工作。收集、上报有关农产品质量安全状况信息,负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理,负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施;指导农业检验检测体系建设和工作考核;负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;负责畜禽屠宰的监督管理。

(九)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准;依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理,指导渔业安全生产;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理,组织实施农机惠农政策。

(十)负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策,会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作;组织植物检疫性有害生物普查并组织扑灭;承担全县农作物种子(种苗)检疫审批工作;配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理。

(十一)承担农业防灾减灾的责任,监测、上报农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十二)管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作;采集、整理、上报农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(十三)制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施;会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,会同有关部门实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

(十四)会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导协调农民教育培训,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十五)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订全县耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。

(十六)制定并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;对农产品产地安全实行分类管理,指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

(十七)参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

二、机构设置及决算单位构成

根据编委核定,我局内设14个职能股室,所属事业单位 3个,全部纳入2019年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、综合调研室、法规股、发展计划股、新农村建设股、县域经济发展股、科技教育股、粮油作物股、经济作物股、农业产业化指导股、农产品质量安全监管股、种子管理股、财务股、人事股。

所属事业单位分别是农业产业化办公室、农业科学研究所、南泉管理办公室3个二级机构。其中,农业产业化办公室主要从事农业加工企业管理指导;农业科学研究所主要从事品种筛选、重金属污染防治等农业试验研究;南泉管理办公室系原国有农场茶场改制,留置人员管理原茶场相关工作。

第二部分 农业农村局2019年度决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(相关报表见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4222.69万元,与2018年相比,增加978.70万元增长30.17%,主要是因为项目增加;2019年总支出4918.80万元,与2018年相比增加2370.93万元,增长93%,主要是因为上年度项目支出结转至本年支出。另外单位机构职能改革,职能增加,项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4222.69万元,其中:财政拨款收入4222.69万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4918.80万元,其中:基本支出1794.80万元,占 36 %;项目支出3124万元,占 64  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4222.69万元,与2018年相比,增加978.70万元增长30.17%,主要是因为项目增加;2019年财政拨款支出总计4918.80万元,与2018年相比增加2370.93万元,增长93%,主要是因为上年度项目支出结转至本年支出。另外单位机构职能改革,职能增加,项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3612.69万元,占本年支出合计的 85.56 %,与2018年相比,财政拨款支出增加978.70万元,增长 30.17%,主要是因为上年度项目支出结转至本年支出。另外单位机构职能改革,职能增加,项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4308.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出115.58万元,占2.68%;科学技术(类)支出  10 万元,占 0.23  %;节能环保(类)支出 19.57万元,占 0.45  %;农林水(类)支出4116.02万元,占 95.53 %;资源勘探信息(类)支出29.64万元,占 0.69%;粮油物资储备(类)支出18万元,占 0.42%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 2157.61万元,支出决算数为 4918.80万元,完成年初预算的227.97 %,其中:

1、一般公共服务(类)

年初预算为156.31 万元,支出决算为110.74 万元,完成年初预算的 70.84  %,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政下达预算,调整类别。

2、农林水(类)

年初预算为 2001.3万元,支出决算为 4116.02万元,完成年初预算的205.67 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央、省、市项目预算未纳入年初预算。

3、科学技术(类)

年初预算为 0 万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央、省、市项目预算未纳入年初预算。

4、节能环保(类)

年初预算为 0 万元,支出决算为 19.57  万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央、省、市项目预算未纳入年初预算。

5、资源勘探信息(类)

年初预算为 0 万元,支出决算为 29.64 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央、省、市项目预算未纳入年初预算。

6、粮油物资储备(类)

年初预算为 0 万元,支出决算为 18 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央、省、市项目预算未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1794.81万元,其中:人员经费 1462.14  万元,占基本支出的  81.47 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金;公用经费158.3935万元,占基本支出的 8.83 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修维护费等;对个人和家庭的补助支出174.27万元,占基本支出9.7%,主要包括 抚恤金、医疗费补助、生活补助、个人农业生产补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.46万元,支出决算为 8.28  万元,完成预算的110.9%,其中:

因公出国(境)费支出预算为  0 万元,支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算 6.96 万元,支出决算为3.91万元,完成预算的 56.2 %,决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约,三公费减少,与上年相比减少 2.29万元,减少36.9 %,减少的主要原因是例行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元,支出决算为 4.36万元,完成预算的 872  %,决算数大于年初预算数的主要原因是公务车辆为执法车辆,执法力度加大,上年度执法车辆维护费在相关执法项目中支出,未列入三公经费与上年相比增加  4.36 万元,增长100 %,增长的主要原因是公务车辆为执法车辆,执法力度加大,上年度执法车辆维护费在相关执法项目中支出,未列入三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 3.91万元,占47.3 %,因公出国(境)费支出决算 0万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.36万元,占52.7 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0人次。

2、公务接待费支出决算为3.91万元,全年共接待来访团组70  个、来宾 650 人次,主要是项目相关现场会议、省、市检查相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.36万元,其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费4.36 万元,主要是执法车辆燃油、维修等支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入610 万元;年初结转和结余 0万元;支出0万元,其中基本支出 0万元,项目支出610万元,主要用于规范农村村民建房奖补项目支出;年末结转和结余 0万元。

九、预算绩效情况说明

本部门严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生。

本单位无重点项目。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 158.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加 59.61  万元,增长60.3 %。主要原因是:单位退休人员基数大,相关政策性补贴未纳入财政预算。

(二)一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 0 万元;开支培训费 1.63 万元,用于开展农业技术推广培训,人数 90 人,内容为种植结构调整培训会议。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 339.47万元,其中:政府采购货物支出 166.17万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 173.3万元。授予中小企业合同金额108 万元,占政府采购支出总额的31.81 %,其中:授予小微企业合同金额 56 万元,占政府采购支出总额的 16.5 %。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中,领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

湘阴县20 19 年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称           湘阴县农业农村局

预算编码           004001

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期: 2020年1月 31日

湘阴县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

柳正权

联络电话

13307407663

人员编制

119

实有人数

119

职能职责概述

湘阴县农业农村局是湘阴人民政府的农业职能部门,担负着全县农业行政、农业执法、农业信息、农业生产、农业技术推广、乡村振兴等工作。主要职能:1.推广种植技术、促进农业生产发展、调整农业产业机构2.种植业技术试验、示范,种植业技术推广体系管理。3.农业技术培训,农业技术服务。4、乡村振兴、美丽乡村建设等。

年度主要

工作内容

1.推广种植技术、促进农业生产发展、调整农业产业机构

2.种植业技术试验、示范,种植业技术推广体系管理。

3.农业技术培训,农业技术服务。

4、推进乡村振兴、美丽乡村建设等

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

单位总体运行情况良好,2019年度严格控制经费支出,实际总支出未超出年度预算指标。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

4222.688592

4222.688592

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

4918.8038

1794.8061

1462.1398

158.3935

3123.9977

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

8.2753

3.9143

4.3610

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

903.6095

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

经费支出与年度预算相匹配

2019年度严格控制经费支出,实际总支出未超出年度预算指标。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

100%

数量指标

保障农业农村局在职人员的正常办公、生活秩序。

100%

时效指标

在2019年度完成各项资金支出进度要求,保障农业农村局各项工作顺利开展、工资补贴按时发。

100%

成本指标

2019年度严格控制经费支出,实际总支出未超出年度预算指标。

100%

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

加强农业基础建设、推广农业新技术

统筹乡村振兴发展,推进可持续发展

98%

经济效益

实现农民增收10%,改善农村人居环境

100%

生态效益

推进农业可持续发展,推进乡村振兴,加强农村人居环境整治,建设美丽乡村

100%

社会公众或服务对象满意度

接受服务的农民满意度100%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

袁敏哲

局长

湘阴县农业农村局

石振军

副局长

湘阴县农业农村局

柳正权

财计股长

湘阴县农业农村局

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年    月   日

填报人(签名):                                  联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

一、  部门(单位)概况

(一)湘阴县农业农村局是湘阴人民政府的农业职能部门,担负着全县农业行政、农业执法、农业信息、农业生产、农业技术推广、乡村振兴等工作。主要职能:1.推广种植技术、促进农业生产发展、调整农业产业机构2.种植业技术试验、示范,种植业技术推广体系管理。3.农业技术培训,农业技术服务。4、乡村振兴、美丽乡村建设等。

内设科室分别是办公室、综合调研室、法规股、发展计划股、新农村建设股、县域经济发展股、科技教育股、粮油作物股、经济作物股、农业产业化指导股、农产品质量安全监管股、种子管理股、财务股、人事股。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

农业农村局整体支出4918.8038万元,其中基本支出1794.8061万元、是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,项目支出3123.9977万元,主要用于中央、省、市、县各级安排的农业项目支出。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:农业农村局整体支出4918.8038万元,其中基本支出1794.8061万元,人员经费1462.1398万元,公用经费158.3935万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)专项支出:农业农村局项目支出3123.9977万元,主要用于中央、省、市、县各级安排的农业项目支出。我局各项专项资金都严格按照项目资金的管理办法和年初所制定的实施方案落实到项目。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

从项目下达到项目实施,从程序上全部按上级规定要求形成,全部按规定实施;各实施股室和项目主体之间工作对接较好。

(二)专项管理情况分析本单位具有相应的项目资金管理办法,且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备;项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等基本落实到位;具有相应的项目质量要求。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

五、存在的主要问题

农业项目在实施过程中,为更好的服务项目用途和农业主体,项目支出整合情况较多。

六、改进措施和有关建议

进一步加强项目绩效的领导管理,严格按照项目的实施方案制定项目资金的支出用途。